专项资金审计实施方案0001.docx

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专项资金审计实施方案一按照中国注册会计师执业准则的审计程序组织实施审计规范审计行为提高审计质量明确审计责任审前准备阶段接受委托组建审前调查小组对被审计单位的内部控制管理情况进行调查和初步核实编制审前调查记录或撰写审前调查报告调查期间收集有针对性的由有关行政部门颁发且与被审计项目内部控制管理情况有关的法律及行政法规审计实施阶段实施前先对审计人员进行必要的培训准备召开有被审计单位的主要领导及其主要部门负责人参加审计进点会议主要有三个议程被审计单位负责人介绍项目情况项目组负责人介绍审计目的程序内容方式

专项资金审计实施方案 一、按照《中国注册会计师执业准则》的审计程序组织实施审计、 规范审计行为,提高审计质量,明确审计责任。 1、审前准备阶段 接受委托,组建审前调查小组,对被审计单位的内部控制管理情 况进行调查和初步核实。编制审前调查记录或撰写审前调查报告。 调查期间收集有针对性的、由有关行政部门颁发且与被审计项目 内部控制管理情况有关的法律及行政法规。 、审计实施阶段 实施前先对审计人员进行必要的培训(准备)。 召开有被审计单位的主要领导及其主要部门负责人参加审计进 点会议,主要有三个议程: 被审计单位负责人介绍项目情况,项目组负责人介绍审计目的、 程序、内容、方式,就审计配合问题向被审计

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