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. .
文件名
取样风险评估报告
文件编号
起
草
起草日期
分发份数
审
核
审核日期
颁发部门
批
准
批准日期
执行日期
分发部门
行 政 部[ ]
质 量 部[ ]
生 产 部[ ]
供 销 部[ ]
一、目
的
取样风险评估是针对 QA对原辅料、包装材料、中药材及中间产品、成品取
样过程的风险点进行评估,针对风险大制定 CAPA,降低风险,保证所取样品符
合取样要求,并具有代表性。
二、适用围
适用于本公司取样的风险评估。
三、责 任 者
质量监督员、质量管理室主任、质量部经理
四、 容
1、质量风险管理小组组成及职责
1.1 、组成:
组长:
成员:
1.2 、质量风险管理小组组长为风险管理提供适当的资源, 对风险管理工作负
领导责任。保证给风险管理、 实施和评定工作分配的人员是经过培训合格的, 保
证风险管理工作执行者具有相适应的知识和经验。
1.3 、QA负责形成风险分析、风险评价、风险控制分析评价的有关记录,并
编制风险管理报告。
word 教育资料
. .
1.4 、小组成员从不同角度分析所有已知的和可预见的危害。
1.5 、质量风险管理小组定期对风险管理活动的结果进行评审,并对其正确
性和有效性负责。
1.6 、QA负责对所有风险管理文档的整理工作。
2、风险分析
2.1 、参加风险分析的人员运用失败模式效果分析来分析取样过程中已知和
可预见的危害事件序列,组织相关进行风险评价和风险控制措施的分析与实施,
并编制成相应的表格。
2.2 、风险分析容包括
2.2.1 、可能影响取样质量的危害及危害序列。
2.2.2 、危害发生及其引起取样失败的可能性。
2.2.3 、取样失败的严重度。
2.3 、运用 FMEA工具进行分析
3、风险评价
3.1 、质量风险管理小组对经风险分析判断出的危害进行发生可能性、严重
性及可检测性试探分析,根据计划确定的风险可接受准则判断风险的可接受性。
3.2 、以下是实施风险管理确定的风险可接受准则。
3.2.1 、严重性:
等级名称 分值 定义
高 3 取样失败,影响检验结果,造成质量事故
中 2 标签、记录容不全,造成追溯困难
低 1 对检测结果无影响
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. .
3.2.2 、可能性
等级名称
分值
定义
高
3
极易发生
中
2
易发生
低
1
从未发生过
3.2.3 、可检测性
等级名称
分值
定义
高
1
直接可以发现
中
2
通过 QC检验可被发现
低
3
不能被及时检验发现,在以后的生产过程中发现
3.2.4 、接受准则
风险因子( R)=严重性( S)×可能性(P)×可检测性(D)
通过分析并计算出风险因子
R,然后需要规定对 R所代表的风险进行控制。
可检测性
风险分
严重性
风险分
可能性
风险分
高
1
高
3
高
3
中
2
中
2
中
2
低
3
低
1
低
1
对风险点的风险因子( R)≥6 时应对其关注和分析,并制定相关
CAPA来降
低风险。
3.3 、在经过风险分析和风险评价过程判断出所有的风险均应制定 CAPA降至
可接受区。当风险被判断为不可接受时, 应收集相关资料和文献对风险进行风险、
受益分析。如果受益大于风险, 则该风险还是可接受的; 如果风险大于受益则设
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. .
计应放弃。
3.4 、对风险可能性不能加以估计的危害处境, 应编写一个危害的可能后果清
单,以用于风险评价和风险控制, 采取合理可行降低法将风险降低到合理可行的
最低水平,对于无法降低的风险进行风险、受益分析。如果受益大于风险,则该
危害可接受;如果风险大于受益,则风险不可接受。
3.5 、在可接受区,风险是很低的,但是还应主动采取降低风险的控制措施。
3.6 、受益必须大于风险才能判断为可接受。
4、风险控制
4.1 、质量风险管理小组应按上述要求对风险进行判断, 对经判断为不可接受
的风险,质量风险管理小组应按 《纠正与预防措施管理规程》 启动纠正与预防措
施程序,制订纠正与预防措施, 降低风险。 并将降低风险措施写入相应的取样操
作规程。
4.2 、制定的措施应从以下但不限于以下方面制定
4.2.1 、降低风险发生的可能性。
4.2.2 、降低风险的可检测性。
4.2.3 、降低风险的严重性。
4.2.4 、在文件详细表述取样过程及控制点。
4.3 、在 CAPA实施中或实施后,应对实施效果进行确认,以确定控制措施的
适应性和有效性, 对采取措施后的风险均应按上述风险可接受准则进行评价, 对
判断为不可接受的应采取进一步的风险控制措施, 如果控制措施不可行, 则应收
集和评审相关的资料和文献对风险进行风险 / 受益分析。若受益大于风险,则风
险依然是可接收的;如果风险大于受益,则为不可接受。
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5、风险
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