质量控制流程图(全套).docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
文件编号: 流程名称 来料质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 责任部门 品质部 编制 审批 根据 检验作业指导书 I 材料送检单 I | IQC检验报告[ | IQC检验报告[ 不合格 IQC 退仓单 | 生产车间 2 注3:方框字一在流程中指过程活动。 第1页共1页 文件编号: 流程名称 装配制程质量控制流程图 涉及部门 采购部、工程部 责任部门 品质部、装配车间 编制 审核 备注: 注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字一在流程中指过程活动。 文件编号: 流程名称 责任部门 QC 装配员工 刊号QA 品质主管 出货质量控制流程图 仪器点检 生产车间 1 仓库 1 涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间 品质部 编制 审核 QC检验合格成品 包装成品 出货检验作业指导书 ,一.1 1 根据 ■ 抽检 合格 不合格 ? 品质主管 ? 审核 1 入仓 , 1, 质量纠正及预防 出货 合格 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 客户验货 不合格 QA QA检查报告 1 QA检查报告 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 . QA检查报告 一 验货记录 A 质量纠正及预防 质量反馈通知单! 备注: 注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。 注2:虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字一在流程中指过程活动 第1页共1页 文件编号: 流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 责任部门 品质部、责任归口部门 编制 审核 备注: 注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字一在流程中指过程活动 文件编号: 流程名称 不合格品控制流程图 涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 责任部门 品质部、仓管部 编制 审核 1.来料不良品控制流程图:IQC来料不良品 1.来料不良品控制流程图: IQC 来料不良品 「IQC检验报告 I 品质主管审核 参照质量纠正及预防措施控制流程图 1 仓库 1 f 拒 收 特 采 1 1 IQC验货单(红)让步接收 - |备注:挑选使用 1 ■ ~I1 I IQC验货单(红)拒收 …| 隔离待退区 ■ 1 1 i k 1 T IQC■ ■ I-IQC验货单(红)让步接收直接使用米购部仓库 IQC ■ ■ I -IQC验货单(红)让步接收 直接使用 米购部 仓库 退货 入仓 可使用品 退仓单 - 文件编号: 流程名称 质量统计及应用流程图 涉及部门 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 责任部门 品质部 编制 审核 注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字一在流程中指过程活动

文档评论(0)

tangtianxu1 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档