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内部审核检查表(按浙江省评审准则编写)
JAXF-JL-B1-30
共26页第
1 页
审核要素
审核内容
审核方法
审核记录
结果
是否具有独立法人资格?能够独立承担法律
4.1 组织
责任,保证客观公正和独立地从事检测工作?
查执照或登记证。
是否经年审?
是否有独立财务帐号,进行独立核算?
查财务帐号,成立的
是否作出公正性声明?
批准文件, 验资报告,
4.1.1
若是企业法人, 股份投入情况是否可能影响公
非独立的查任命文
正性?
件、授权书及声明。
现场观察场所,查实
实验室的场所是否满足要求?检测设备是否
验室平面布置图;查
4.1.2
设备一览表,对照检
满足检测工作的需要?
测项目查设备是否齐
全,性能是否满足
管理体系文件是否已覆盖本实验室所有场所
进行的工作?包括固定的、临时的、移动的。
查手册和程序文件的
4.1.3
实验室管理体系文件是否包括了 《计量认证评
内容。
审准则》的所有要求?是否考虑了浙江省质量
技术监督局对实验室的特殊要求?
4.1.4
专业技术人员和管理人员是否与从事的检测
查人员一览表,岗位
活动相适应?数量是否足够?
配置情况,劳动合同
编制人: 编制日期: 审核人: 审核日期:
内部审核检查表
JAXF-JL-B1-30
共 26页第
2 页
审核要素
审核内容
审核方法
情况记录
结果
1、实验室和工作人员有否从事与检测工作存
在利益关系的工作?有否参与有损于检测独
立性和诚信性的工作?有否参与跟检测项目
提问全体人员
相关的产品的设计、研制等工作?
4.1.5
2、是否有措施确保人员不受各方的压力,保
持检测的独立性和诚实性?是否作出了公正
查公正性声明,查手
性声明? 是否有商业贿赂现象,是否有防止
册规定
商业贿赂的措施?
是否制订了保护客户的机密信息和所有权的
查程序文件,问检测
4.1.6
程序?对在检测活动中所知悉的国家秘密,
商
人员是否知晓保密规
业秘密和技术秘密是否尽到保密义务?
定,问如何保密
查手册是否有内外部
是否明确了组织和管理结构,在母体中的地
组织机构图,是否在
4.1.7 位,以及质量管理、 技术运作和支持服务之间
手册中规定了三者之
的关系?
间的关系。
最高管理者、 技术管理者、 质量负责人、 各部
门负责人是否有任命文件?如果最高管理管
4.1.8 理者和技术管理者变更, 是否已报省质监局确 查任命文件
认?
编制人: 编制日期: 审核人: 审核日期:
内部审核检查表
JAXF-JL-B1-30 共 26 页第 3 页
审核要素 审核内容 审核方法 情况记录 结果
1、是否规定了所有管理、操作检测和核
查手册中岗位职责, 查各类
查人员的职责、 权力和相互关系?是否有
人员是否均有职责, 制定是
职能分配表,分配各类管理、操作和核查
否全面。是否有职能分配
4.1.9
人员的职责?
表,职责分配是否合理。
2、是否在文件指定最高管理者、质量负责人、技术负责人的代理人?
查手册或文件规定
是否任命了监督员?数量是否足够?监
查任命文件, 查监督员的技
4.1.10 督员的经历、 能力是否适应?是否有效地
术档案,查质量监督记录
开展了质量监督工作?
是否任命技术管理者, 并全面负责技术运
查任命文件,技术 /质量负责
作?是否任命了质量负责人?技术负责
4.1.11
人是否为专职, 真正履行职
人和质量负责人权力是否足够?是否真
责
正履行了职责?
对政府下达的指令性检验任务,
查本实验室是否为授权
/验
是否编制
本实验室不适用。
4.1.12
了计划并保质保量按时完成
收实验室,如果是,是否有
计划,查完成情况
编制人:
编制日期:
审核人:
审核日期:
JAXF-JL-B1-30
审核要素 审核内容
1、建立的管理体系文件是否覆盖了所有的活动
范围并与检测工作相适应?确保公正性和独立性的要求是否在手册中写明?
2、《浙江省检验机构计量认证评审准则》的所有要素、行政管理机关对实验室的要求,是否在质量手册中阐明?
4.2 管 理 3、是否制定质量目标,质量目标是否在管理评
体系 审时加以评审,有质量目标实现情况的统计记
录?质量方针、承诺内容是否符合要求?
4、体系文件是否发放给有关人员,并宣贯、执行?查有无发放宣贯记录。
5、当组织结构进行重大调整、管理层发生重大变化、为适应外界要求和环境的变化、工作程序发生变化或其他情况改变时,是否对管理体系文件进行及时修订?
编制人: 编制日期:
内部审核检查表
共26页第 4页
审核方法 情况记录 结果
查手册、程序文件、
作业指导书是否齐
全
查手册的内容
目标、方针、承诺
是否有。是否统计
了目标的实现情况
查发放、宣贯记录,
签到表,提问有关
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