实验室内部审核检查标准表格按评审准则.docxVIP

实验室内部审核检查标准表格按评审准则.docx

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内部审核检查表(按浙江省评审准则编写) JAXF-JL-B1-30 共26页第 1 页 审核要素 审核内容 审核方法 审核记录 结果 是否具有独立法人资格?能够独立承担法律 4.1 组织 责任,保证客观公正和独立地从事检测工作? 查执照或登记证。 是否经年审? 是否有独立财务帐号,进行独立核算? 查财务帐号,成立的 是否作出公正性声明? 批准文件, 验资报告, 4.1.1 若是企业法人, 股份投入情况是否可能影响公 非独立的查任命文 正性? 件、授权书及声明。 现场观察场所,查实 实验室的场所是否满足要求?检测设备是否 验室平面布置图;查 4.1.2 设备一览表,对照检 满足检测工作的需要? 测项目查设备是否齐 全,性能是否满足 管理体系文件是否已覆盖本实验室所有场所 进行的工作?包括固定的、临时的、移动的。 查手册和程序文件的 4.1.3 实验室管理体系文件是否包括了 《计量认证评 内容。 审准则》的所有要求?是否考虑了浙江省质量 技术监督局对实验室的特殊要求? 4.1.4 专业技术人员和管理人员是否与从事的检测 查人员一览表,岗位 活动相适应?数量是否足够? 配置情况,劳动合同 编制人: 编制日期: 审核人: 审核日期: 内部审核检查表 JAXF-JL-B1-30  共 26页第  2 页 审核要素  审核内容  审核方法  情况记录  结果 1、实验室和工作人员有否从事与检测工作存 在利益关系的工作?有否参与有损于检测独 立性和诚信性的工作?有否参与跟检测项目 提问全体人员 相关的产品的设计、研制等工作? 4.1.5 2、是否有措施确保人员不受各方的压力,保 持检测的独立性和诚实性?是否作出了公正 查公正性声明,查手 性声明? 是否有商业贿赂现象,是否有防止 册规定 商业贿赂的措施? 是否制订了保护客户的机密信息和所有权的 查程序文件,问检测 4.1.6 程序?对在检测活动中所知悉的国家秘密, 商 人员是否知晓保密规 业秘密和技术秘密是否尽到保密义务? 定,问如何保密 查手册是否有内外部 是否明确了组织和管理结构,在母体中的地 组织机构图,是否在 4.1.7 位,以及质量管理、 技术运作和支持服务之间 手册中规定了三者之 的关系? 间的关系。 最高管理者、 技术管理者、 质量负责人、 各部 门负责人是否有任命文件?如果最高管理管 4.1.8 理者和技术管理者变更, 是否已报省质监局确 查任命文件 认? 编制人: 编制日期: 审核人: 审核日期: 内部审核检查表 JAXF-JL-B1-30 共 26 页第 3 页 审核要素 审核内容 审核方法 情况记录 结果 1、是否规定了所有管理、操作检测和核 查手册中岗位职责, 查各类 查人员的职责、 权力和相互关系?是否有 人员是否均有职责, 制定是 职能分配表,分配各类管理、操作和核查 否全面。是否有职能分配 4.1.9 人员的职责? 表,职责分配是否合理。 2、是否在文件指定最高管理者、质量负责人、技术负责人的代理人?  查手册或文件规定 是否任命了监督员?数量是否足够?监 查任命文件, 查监督员的技 4.1.10 督员的经历、 能力是否适应?是否有效地 术档案,查质量监督记录 开展了质量监督工作? 是否任命技术管理者, 并全面负责技术运 查任命文件,技术 /质量负责 作?是否任命了质量负责人?技术负责 4.1.11 人是否为专职, 真正履行职 人和质量负责人权力是否足够?是否真 责 正履行了职责? 对政府下达的指令性检验任务, 查本实验室是否为授权 /验 是否编制 本实验室不适用。 4.1.12 了计划并保质保量按时完成 收实验室,如果是,是否有 计划,查完成情况 编制人: 编制日期: 审核人: 审核日期: JAXF-JL-B1-30 审核要素 审核内容 1、建立的管理体系文件是否覆盖了所有的活动 范围并与检测工作相适应?确保公正性和独立性的要求是否在手册中写明? 2、《浙江省检验机构计量认证评审准则》的所有要素、行政管理机关对实验室的要求,是否在质量手册中阐明? 4.2 管 理 3、是否制定质量目标,质量目标是否在管理评 体系 审时加以评审,有质量目标实现情况的统计记 录?质量方针、承诺内容是否符合要求? 4、体系文件是否发放给有关人员,并宣贯、执行?查有无发放宣贯记录。 5、当组织结构进行重大调整、管理层发生重大变化、为适应外界要求和环境的变化、工作程序发生变化或其他情况改变时,是否对管理体系文件进行及时修订? 编制人: 编制日期:  内部审核检查表 共26页第 4页 审核方法 情况记录 结果 查手册、程序文件、 作业指导书是否齐 全 查手册的内容 目标、方针、承诺 是否有。是否统计 了目标的实现情况 查发放、宣贯记录, 签到表,提问有关

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