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- 2020-11-10 发布于山东
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票据整改报告范文
关于票据业务贸易背景真实性检查的报告
为认真贯彻落实 行《关于开展票据业务贸易背景真实性检查 __ 》文件精神,近期,我行对票据业务贸易背景真实性开展了全面自查。现将有关自查情况汇报如下:
一、基本情况
(一) 票据业务基本情况。
1 、银行承兑汇票。截止 年 月 日止,我支行银行承兑汇票余额万元,合计笔数 笔,其中 100%保证金(含全额存单质押和全额保证金)笔 ,余额合计万元,交 50%保证金 1 笔,余额 万元;合同金额 1000 万元(含)以上的合同 笔,承兑余额合计 万元。另外,截止 年
月 日止,共有 笔已到期的银行承兑汇票,持票人未来我支行托收,合计票面金额 万元。
2 、票据贴现。截止 年 月 日止,我 行票据贴现(含商业承兑汇
票贴现和保贴)余额 万元,合计笔数 笔,其中合同金额 1000 万元
(含)以上的合同 笔,贴现余额合计 万元。
(二)自查总体情况。
本次票据业务检查,我行高度重视,在收到行文件后迅速召开了由行长、分管行长、风险管理部、业务管理部以及各营销部门负责人参加的会议,专项部署了该项检查工作,并成立了行长、分管行长为正副组长的检查领导小组, 明确了责任,具体由风险管理部牵头组织,业务管理部门配合, 检查方式以营销部门自查为主。 从检查总体情况看,我支行能认真执行银监部门和总行相关文件和精神, 审慎开展和办理各项票据业务, 风
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