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- 2020-11-13 发布于天津
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浅谈建设项目内部控制审计
浅谈建设项目内部控制审计
近年来,随着国民经济的快速发展,固定资产投资进入一个飞速发展的阶 段。在固定资产投资审计中,建设项目内部控制审计是其起点和重要内容。 内部
控制审计是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全完整, 防止、发现、纠正错误和舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施 的制度与程序。建设项目的内部控制,则是指建设单位为保证项目得以按照预定 的目标或计划按时、保质地的完成,防范工程项目管理中的差错和舞弊, 提高资 金使用效益,所建立的各项规章制度。而建设项目内部控制审计则是审计机构和 审计人员对建设项目内部控制的健全性、 适当性、有效性所进行的检查和评价行 为。
一、 建设项目内部控制审计内容
建设项目内部控制审计届于工程管理审计的范畴,包括工程进度、质量、
投资控制审计等内容。涉及对投资立项制度、设计勘察管理、招投标、合同管理、 设备和材料采购、工程造价、工程管理、竣工验收等各方面内部控制的审计。
二、 建设项目内部控制审计目标
一是审查与评价建设项目内部控制的健全性。建设项目管理不仅涉及建设 单位内部各管理部门,而且与施工、监理、设计以及设备材料供货商等各参建单 位密切相关。管理内容也涉及工期、质量、造价和安全等各方面,因此为保证建 设项目规范有序地实施,必须建立、健全各项管理制度,使参建各方管理工作有 意可循。
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