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差旅费及市内交通费管理办法
第一条 为了保证公司正常经营活动, 加强公司差旅费报销的管理, 在使之符合
合理、节约的原则下, 同时保障出差人员工作与生活的需要, 结合公司
实际情况,制定本办法。
第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条 本办法适用于公司各部门。
第四条:差旅费报销相关内容
1、出差原则
(1) 出差人员要实事求是,出差任务明确,如发现弄虚作假,一律按企
业有关规章制度严肃处理。
(2) 因公务紧急,未能履行出差审批手续的, 出差前可以电话方式请示,
出差归来后补办手续。
(3) 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,
根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
(4) 出差人员交通工具除可利用企业车辆外, 以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
(5) 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
(6) 员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具,如任务急或路途远,
经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
(7) 在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销
(1) 员工出差前须填写《出差申请表》 ,作为考勤和借款、报销的依据;
(2)《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。
出
差 申
请
表
申报日期:
申报部门
出差人
出差日期
年
月
日 至
年
月
日: 共
天
出差省市与地
区
出差事由
交通工具安排
飞机□
火车□
汽车□
动车□
其它□
申请费用
元
部门审核
财务
经理审核
董事长审核
审核费用 元
说明: 1 、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后 48 小时内批复。
3、《出差申请表》 审批下来后, 可凭此到财务部预支差旅费借款。 出差时借
款,以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违反规定给予借款而造
成账务混乱的,追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
4、出差期间各项费用报销,须填写《差旅费报销单》 ,所附单据必须有税务
部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、
系统总监和财务总监签字后, 报总经理审批, 予以报销。 超审批金额外的
业务招待费,一般不予开支。
3、差旅费报销流程
经办人将合法票据分类
粘贴,填写差旅费报销单
实 际 出 差 是 否按
部门负责人审批
“出差申请单 ”执行
票据是否合法
财务审核制单 是否超出预算
总经理签字
出纳报销 扣回借支款
(1) 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意, 并
经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
(2) 出差人员回公司后, 应形成出差完成情况书面报告, 并向主管领导汇
报,由主管领导考核结果,签署考核意见。
(3) 凡与原出差申请表规定的地点、 天数、人数、交通工具不符的差旅费
不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工
具的,需经主管领导签署意见后方可报销。
(4) 出差回公司应在 5 个工作日内报账,超过期限报销差费,每一天按
10 元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月 30 元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。
4、出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表 1。
表 1 出差费用标准规定
职务
总经理
副总经
各部门经理及主
一般员工
费用标
理
管
准
交通费
实报
实报
软卧实报或者飞
硬卧实报
机票价的 80%
1. A 类地区 250
1. A 类地区 220 元
元以内
以内
每日住宿费
实报
实报
2. B 类地区 190
2. B 类地区 170 元
元以内
以内
3. C类地区 150
3. C类地区 120 元
元以内
以内
每日餐费
60 元以内
60 元以内
每日杂费
实报
实报
50 元以内
50 元以内
业务必要的开
实报
实报
实报
实报
支
(1) 远途出差如利用夜间(午后 9 时以后,午前 6 时以前)车次,住宿
费减半支给。
(2) 出差时的招待费用
确因工作需要招待客人时, 各企业、部门要根据不同客户和人数,
本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出人均超过 _50_元以上的招
待费必须先请示部门经理并告知总经理;人均超过 100 元以上的招待
费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。
随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。
如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因。
5、出差火车票的订购退换
原则上公司员工出差的火车票由办公室进行统一订票。 如果因为业务
不能按照之前订票的时间返程, 需提前告知办公室进行相应的退票或换票
处理,如因个人原因导致票据未进行处理的,其相应责
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