- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
监察审计部部长岗位说明书
岗位编号:
岗位名称
监察审计部部长
所属部门
监察审计部
直接上级
集团分管领导
直接下属
监察员、审计员等
编写日期
编写部门
工作目的
为了保证集团的生产经营规范、安全地运行,领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体 系,开展监察审计的相关工作。
工作职责
为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行,制定、审核并实施审计相关管理制度和规 程。
负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划,报批后负责落实和执行
负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告
负责组织审计财务收支及各项经营管理活动
负责统计分析审计结果,编与审计报告,并向上级提交处理启、见
负责协助外部审计部门对集团的审计工作
为确保集团公司各项工作的规范进行,按照制度和规范进行各项监督、审察工作。
负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程
负责组织查处集团内违纪行为
负责集团内的法纪教育工作
为保障部门内部工作效率的提高,对部门人员的素养进行管理提升。
负责对本部口员工进行业务指导与培训
负责本部门员工的绩效管理
工作权限
财务权限:
根据公司财务管理制度,对监察审计部日常开支具有审核权
人事权限:
薪资变更:对下属员工的薪资变更具有建议权
绩效管理:对下属员工的工作绩效具有考核权
员工聘任:对下属员工的聘用、解聘具有建议权
请假:对监察审计部员工少于 3天(含)的请假申请具有审批权,对 4天(含)
以上请假申请须报批
工作权限:
对集团各项工作实施的监督审察权
对财务收支和各项经营活动的审核监察权
重要工作联系
集团公司总裁
集团内部 信息子(分)公司 监察审计临时事件 信息审计部门等 相关信息办理结果审计部门等
集团内部 信息
子(分)公司 监察审计
临时事件 信息
审计部门等 相关信息
办理结果审计部门等
任职者资格要求
1.
所需知识技能
熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程
有强烈的责任感和事业心
原则性强,做事客观公正
工作细致、踏实
有较强的领导能力、组织能力和协调能力
2.
年龄、教育背景及工作经验
年龄:40岁以下
学历:大学本科及以上学历
专业:管理、审计及其他相关专业
工作经验:三年以上相关工作经验,三年以上企业管理工作经验
3.
所需相关培训
企业文化与企业规范
专业知识和技能与行业信息
管理知识和技能
原创力文档


文档评论(0)