付款审批流程大纲纲要.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
v1.0 可编辑可修改 付款审批流程 一、货款支付: 二、流程: 采购部填写货款支付申请单并签字—采购总监签 字—财务部主管会计审核—财务负责人—总经理签字—财务部支 付。 重点:原则是药品销售完毕支付货款,有协议按采购协议所 定的付款方式及日期付款,具体由采购部和总经理确定是否付款。 财务副总必须负责是否取得发票和应付款金额准确。 三、日常费用支付: 一般人员费用报销流程 :经办人签字—主管部门负责人审核 —财务负责人审核—总经理签批签字—财务部支付。 重点:限额标准是≥ 100000 元须经股东会审批。 四、固定资产购置: 流程: 50000 元以下:使用部门申请—行政办公室审查—财 务负责人审核—总经理审批—财务部支付。 50000 元以上 100000 万元以下:下属公司经理申请—上报总 经理审批—财务部支付。 重点:审核是否超过 100000 元的标准须经股东会审批。 工资支付: 流程:办公室计算应付工资—项目经理审核—总经理审批—财 1 v1.0 可编辑可修改 务部支付 重点:按年初公司核定的工资标准执行。 五、奖金支付: 流程:办公室按部门经理上报明细制表—财务部计算当年可提 奖金—财务负责人审核—总经理审批—财务部支付。 重点:考核方案按年初财务预算和目标责任书确定执行。 2

文档评论(0)

zdq6737 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档