内审检查表-品质部.doc

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**********有限公司 内审检查表 表码:ZYDQ-QR-11-03 A/0 NO: PAGE 1/ NUMPAGES 2 受 审 部 门 品质部 审核员 审核 日期 2013.4.10 受审人员: 标准条款 审核内容 检查记录 结 论 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录管理 5.4.1质量目标 5.5.1 5.5.3职责权限和沟通 7.5.4顾客财产 7.5.3 标识和追溯 7.6 监测设备的控制 本部持有的质量管理体系所要求的文件是否充分与适宜(包括

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