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- 约3.24千字
- 约 5页
- 2020-12-18 发布于广西
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文件类别
深圳市xx有限公司
文件编号
标准文件
版 别
A/0
文件名称:不合格品管理办法
页 码
1of3
1.目的:
1.1规范不合格品识别、标识、隔离、评审、处置与记录过程中各相关部门的职责和权限,确保不合格品不被非预期使用或交付。
2.范围:
2.1本办法适用于进料检验、制程检验、包装检验、出货检验过程中发现的不合格品以及客户提供之材料、元器件、半成品或成品中的不合格品和客户退货不合格批品。
3.职责:
3.1品质部:识别、评审不合格品;
3.2生产部:识别、标识、隔离、处置不合格品;
3.3研发部/工程部:评审、处置不合格品。
4.定义:
4.1品质异常:产品或客户财产的质量与预期目标不一致;具体到产品实现过程中可以理解为不合格率达到或超过《制程品质控制目标》界定的黄色警戒值。
5.作业流程图:
作业流程图
记录/表单
相关部门/责任人
流程步骤
记录归档不合格品处置不合格品评审不合格品隔离不合格品标识不合格品识别
记录归档
不合格品处置
不合格品评审
不合格品隔离
不合格品标识
不合格品识别
NG
《首件检查表》
《不合格品记录表》
《品质异常反馈报告》
品质部/生产部
1
《不合格标识牌》
品质部/生产部
2
生产部
3
《品质异常反馈报告》
《内部改善行动需求表》
品质部/研发部
工程部/采购部
4
《MRB报
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