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合同评审控制程序
1. 目的:
对每一份合同或订单进行评审 ,以求使用户的要求能被本公司有关部门准确理解并保证
实施。
2. 适用范围:
适用于本公司所有产品销售合同或订单的评审。
3. 职责:
3.1 总经理负责批准特殊合同及发生金额在 10 万元以上常规合同;
3.2 采购业务部部长负责:
3.2.1 监督和领导合同评审工作;
3.2.2 监督销售合同的实施。
3.3 采购业务部负责:
3.3.1 与客户洽谈业务;
3.3.2 组织合同评审;
3.3.3 跟踪落实所签订的销售合同。
3.4 各有关部门配合采购业务部做好合同评审工作。
4. 定义:无
5 .工作程序:
5.1 合同的接受:
5.1.1 业务员与客户签订的书面协议;
5.1.2 客户的电话、传真等;
5.1.3 口头的初步协议。
5.2 拟定合同草案:
销售业务员与客户根据洽谈结果及双方意向,拟定合同草案,内容包括:
5.2.1 销售产品名称、型号、数量、包装、规格、运输及交付方式、日期等;
5.2.2 产品单价、运输、贮存及交付费用,付款方式等;
5.2.3 产品技术及质量要求;
5.2.4 客户特殊要求;
5.2.5 违约责任;
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合同评审控制程序
5.2.6 其它须确定之事项;
5.2.7 采购业务部业务员应将拟定的合同草案及时回传给采购业务部。
5.3 合同评审工作应在正式签订合同之前进行,且每份合同都要进行评审。
5.4 合同分类:
5.4.1 无特殊要求且技术上能够满足客户需求的合同为常规合同;
5.4.2 客户有特殊技术要求的、不是本公司常规产品的合同或现有生产条件无法满足客户要
求的合同为特殊合同。
5.5 合同评审:
5.5.1 常规合同的评审:
无特殊要求且发生金额在 10 万元以下的常规合同由采购业务部部长与生产部部长会签 ,
作为合同评审的结论,经采购业务部盖章即可生效。
无特殊要求且合同发生金额在 10 万元以上的常规合同由总经理批准,经采购业务部盖
章即可生效。
5.5.2 特殊合同的评审:
特殊合同由采购业务部填写《会议通知单》发生产部、工程部等部门,进行会议评审,
特殊合同评审的内容包括:
a. 本公司的技术力量是否能保证合同要求;
b. 生产能力是否能保证合同要求;
c. 质量体系及检验设备是否能保证合同要求;
d. 交付时间是否能得到保证;
e. 包装要求的保证能力等;
f. 合同各条款是否具有法律效力。
5.5.3 合同评审应对合同每一条款进行确定,如存在不确定条款应由采购业务部会同有关部
门与客户协商解决,并签订补充协议;
5.5.4 经评审后的合同应确保:
a. 各项要求都有明确规定并形成文件;
b. 任何不确定的条款都已得到解决,双方理解达到一致;
c. 本公司有满足合同的能力。
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合同评审控制程序
5.5.5 合同评审会议应确定是否需要制订《质量计划》;
5.5.5 经评审后的合同应有明确的结论,并签署在《合同评审表》上,且各部门也应在该表
上签定意见;
5.5.6 采购业务部将评审后的《合同评审表》及合同报总经理批准后,采购业务部盖章即可
生效。
5.5.7 参加合同评审会议的人员必须签到;
5.5.8 采购业务部做好会议记录。
5.6 合同管理:
5.6.1 所有草签的合同应登记,可不编号;
5.6.2 通过评审的合同及《合同评审表》,采购业务部应统一编号;
5.6.3 采购业务部将合同及《合同评审表》进行分类、归档,并加以妥善保管。
5.7 合同的更改
5.7.1 合同更改的前提:
a. 客户要求更改;
b. 本公司由于不可抗拒的原因需对合同进行修改。
5.7.2 客户要求更改合同的实施:
a.采购业务部接到客户要求更改合同的通知后 ,将客户的要求记录在 《合同更改通知单》
上,得到客户确认后,
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