合同评审控制程序范文.pdfVIP

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合同评审控制程序 1. 目的: 对每一份合同或订单进行评审 ,以求使用户的要求能被本公司有关部门准确理解并保证 实施。 2. 适用范围: 适用于本公司所有产品销售合同或订单的评审。 3. 职责: 3.1 总经理负责批准特殊合同及发生金额在 10 万元以上常规合同; 3.2 采购业务部部长负责: 3.2.1 监督和领导合同评审工作; 3.2.2 监督销售合同的实施。 3.3 采购业务部负责: 3.3.1 与客户洽谈业务; 3.3.2 组织合同评审; 3.3.3 跟踪落实所签订的销售合同。 3.4 各有关部门配合采购业务部做好合同评审工作。 4. 定义:无 5 .工作程序: 5.1 合同的接受: 5.1.1 业务员与客户签订的书面协议; 5.1.2 客户的电话、传真等; 5.1.3 口头的初步协议。 5.2 拟定合同草案: 销售业务员与客户根据洽谈结果及双方意向,拟定合同草案,内容包括: 5.2.1 销售产品名称、型号、数量、包装、规格、运输及交付方式、日期等; 5.2.2 产品单价、运输、贮存及交付费用,付款方式等; 5.2.3 产品技术及质量要求; 5.2.4 客户特殊要求; 5.2.5 违约责任; 第 1 页第 1 页 合同评审控制程序 5.2.6 其它须确定之事项; 5.2.7 采购业务部业务员应将拟定的合同草案及时回传给采购业务部。 5.3 合同评审工作应在正式签订合同之前进行,且每份合同都要进行评审。 5.4 合同分类: 5.4.1 无特殊要求且技术上能够满足客户需求的合同为常规合同; 5.4.2 客户有特殊技术要求的、不是本公司常规产品的合同或现有生产条件无法满足客户要 求的合同为特殊合同。 5.5 合同评审: 5.5.1 常规合同的评审: 无特殊要求且发生金额在 10 万元以下的常规合同由采购业务部部长与生产部部长会签 , 作为合同评审的结论,经采购业务部盖章即可生效。 无特殊要求且合同发生金额在 10 万元以上的常规合同由总经理批准,经采购业务部盖 章即可生效。 5.5.2 特殊合同的评审: 特殊合同由采购业务部填写《会议通知单》发生产部、工程部等部门,进行会议评审, 特殊合同评审的内容包括: a. 本公司的技术力量是否能保证合同要求; b. 生产能力是否能保证合同要求; c. 质量体系及检验设备是否能保证合同要求; d. 交付时间是否能得到保证; e. 包装要求的保证能力等; f. 合同各条款是否具有法律效力。 5.5.3 合同评审应对合同每一条款进行确定,如存在不确定条款应由采购业务部会同有关部 门与客户协商解决,并签订补充协议; 5.5.4 经评审后的合同应确保: a. 各项要求都有明确规定并形成文件; b. 任何不确定的条款都已得到解决,双方理解达到一致; c. 本公司有满足合同的能力。 第 2 页第 2 页 合同评审控制程序 5.5.5 合同评审会议应确定是否需要制订《质量计划》; 5.5.5 经评审后的合同应有明确的结论,并签署在《合同评审表》上,且各部门也应在该表 上签定意见; 5.5.6 采购业务部将评审后的《合同评审表》及合同报总经理批准后,采购业务部盖章即可 生效。 5.5.7 参加合同评审会议的人员必须签到; 5.5.8 采购业务部做好会议记录。 5.6 合同管理: 5.6.1 所有草签的合同应登记,可不编号; 5.6.2 通过评审的合同及《合同评审表》,采购业务部应统一编号; 5.6.3 采购业务部将合同及《合同评审表》进行分类、归档,并加以妥善保管。 5.7 合同的更改 5.7.1 合同更改的前提: a. 客户要求更改; b. 本公司由于不可抗拒的原因需对合同进行修改。 5.7.2 客户要求更改合同的实施: a.采购业务部接到客户要求更改合同的通知后 ,将客户的要求记录在 《合同更改通知单》 上,得到客户确认后,

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