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物料发货流程
专业?规范?实用
MNPUTE
2019-2020 版
内部资料注意保管
最新实用文案
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第二十四章MM_24物料发货流程
流程说明
本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进 行发货的过程。
操作要点:
1:仓储工单发货员实施发货的表单为’领(退)料单’ (附件二))
2:生产部门根据生产工单打印的领(退)料单为 SAP系统表单。
3:其他部门的零用物料需填写’领(退)料单’,且必须是经过产销部门的 核准的。仓储工单发货员对相关部门零用填写的表单必须进行相关表单栏位的检 查,如:成本中心代码、总帐科目、内部订单编号……。如果发现表单内容不完整, 可将’领(退)料单’单退还零用申请人。
4:仓储工单发货员根据’领(退)料单’进行备、发货作业,且在发货时在 领(退)料单’上标注实际发货数量,并且与相关部门领料人员进行实际发货数 量的确认。
5:仓储工单发货员对’领(退)料单’作业完毕后,必须立即在 SAP系统中
进行系统发货过帐的作业。
流程图
系统操作
操作范例
例1:半成品生产投料
例2:产成品生产投料
例3:品保零用物料进行实验 例4:研发打样商品领用
系统菜单及交易代码
后勤、物料管理、库存管理、货物移动,发货
交易代码:MB1A
系统屏幕及栏位解释
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1、此画面为每张订单具体的项目。用户必须在每笔确认数量、相应储位后的
明细前段的小框中进行标记以示确认
2、数量确认完毕后,按由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。
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由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。
3、如检查无误,用户可按口进行系统的过帐
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在此画面记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的’物料凭证’号码,表示系统 以记录此笔的商品移动状况,非限制使用的库存以对相应的工单进行了发料。
例2:
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按I纽,系统跳出参考画面,在‘订单’栏中输入 1张货几张订单编号
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1、 此画面为每张订单具体的项目。用户必须在每笔确认数量、相应储位后的 明细前段的小框中进行标记以示确认
2、数量确认完毕后,按由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。3、如检查无误,用户可按门进行系统的过帐
2、
数量确认完毕后,按
由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。
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在此画面记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的’物料凭证’号码,表示系统
以记录此笔的商品移动状况,非限制使用的库存以对相应的工单进行了发料
例3:
点击下拉菜单’移动类型’选择’消耗 到成本中心 从仓库
点击标注的下拉菜单选择相应的成本中心号码
栏位名
栏位说明
资料范例
称
成本中
成本控制的单位
品保
心
总帐科
会计科目中的总帐科目,用来记录在公司内部
管理费用
目
的价值移动
订单
财务根据某笔单独的费用而编制的内部费用
广告费
订单
按
键进入下一个画面
0
将光标定在相关部门的成本中心栏位上
按键进入下一个画面
点击下拉框,选择相应的总帐科目
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