湖北省内审师《内部审计基础》:中小企业治理与内部控制制度建设考试试题.pdfVIP

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  • 2020-12-27 发布于江苏
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湖北省内审师《内部审计基础》:中小企业治理与内部控制制度建设考试试题.pdf

湖北省内审师《内部审计基础》:中小企业治理与内部控制 制度建设考试试题 一、单项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选 中,只有 1 个 事最符合题意) 1、某公司正在按自己的需要对采购来的自动化计时和考勤系统 进行改造。目前,这一重大 目正严重超过资金预算,并大大落后于 原时间计划。该系统没有按要求与现有的人力资源和工薪系统成功连 接。 目领导声称,已经在该 目上花费太多的时间和金钱,因此现 在不能停止 目。于是 目小组仍在开展工作。内部审计师现在应该 开展哪 工作? A :主动提出直接协助 目的日常完成工作,以控制成本 B :建议修改时间资金预算 C :建议 目领导聘用外部咨询专家 协助完成 目 D :建议暂停 目,重新评价其他选择方案 2、公司内部审计部 门已初步断定,公司内部的一个重要部 门存在 不当会计做法。此后,

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