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- 2020-12-30 发布于天津
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司 限 公 业 有 中 山 市 广盛
实
内部部审核任务分配表和审核计划
《2005 年第 1 次内审》
时间: 2005 年 7 月 18 日
拟制: 日期:
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日期:
制订:
中山市广盛实业有限公司
质量体系审核成员审批表 年第1次内部质量体系
审核)2005 (
审核组成员:陈徳森潘学林
陈德森审核组长:
月年 审核时问:2005718 日
中山市广盛实业有限公司
内部质量审核任务分配表和审核计划
(2005年第1次内审)
时问:2005年7月18日
审核次序:
姓名售后服务是怎样提供
分性评产品符合③?
表
审核部门
Q/GS-DW-019 的对象进
行回访服③
审核时问
否
现发务中有
潘学林与顾客过程有关过 程控制程序的执行情况和测监 视量装置程序样品控制指引
生产部
反映到有关
■ 重大质量问题,并 总部门。
8:00-9:30
财务部
Q/GS-7.
祁查①
2-01 单;
9:30-10:30
份电阅
订话几
营销咅B查阅几份合同。②
查阅各种仪器的校准控制
Q/GS-7.6-01
10:30-11:30
采购部
的复制的程
:检修记录询问样品
呈 Q/GS-DW-039
2:30-3:30
录,
.颔用记
陈徳森质量策划程序品
质部数据分析控制程序
行政
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