最新内部部审核任务分配表和审核计划.docxVIP

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最新内部部审核任务分配表和审核计划.docx

制订: 日期: 制订: 日期: 制订: 日期: 制订: 日期: 司 限 公 业 有 中 山 市 广盛 实 内部部审核任务分配表和审核计划 《2005 年第 1 次内审》 时间: 2005 年 7 月 18 日 拟制: 日期: 拟制: 日期: 拟制: 日期: 拟制: 日期: 日期: 制订: 中山市广盛实业有限公司 质量体系审核成员审批表 年第1次内部质量体系 审核)2005 ( 审核组成员:陈徳森潘学林 陈德森审核组长: 月年 审核时问:2005718 日 中山市广盛实业有限公司 内部质量审核任务分配表和审核计划 (2005年第1次内审) 时问:2005年7月18日 审核次序: 姓名售后服务是怎样提供 分性评产品符合③? 表 审核部门 Q/GS-DW-019 的对象进 行回访服③ 审核时问 否 现发务中有 潘学林与顾客过程有关过 程控制程序的执行情况和测监 视量装置程序样品控制指引 生产部 反映到有关 ■ 重大质量问题,并 总部门。 8:00-9:30 财务部 Q/GS-7. 祁查① 2-01 单; 9:30-10:30 份电阅 订话几 营销咅B查阅几份合同。② 查阅各种仪器的校准控制 Q/GS-7.6-01 10:30-11:30 采购部 的复制的程 :检修记录询问样品 呈 Q/GS-DW-039 2:30-3:30 录, .颔用记 陈徳森质量策划程序品 质部数据分析控制程序 行政

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