2、工程质量考核表.doc

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2、工程质量考核表 分部名称: 检查日期: 项目 序 检查内容 检查方法 扣分标准 扣 扣分 号 分 原因 质量 体系文件 查验体系文件 1.制度不完善扣 2 分;办法不具体扣 2 分; 2.责任未明确到具 管理 1 和运转情 体人员或不满足现场要求扣 2 分; 3.发生质量问题无记录、回 和运转情况 体系 况 复不及时每起扣 1 分。 4. 未验证闭合扣 2 分; 机构 2 质量管理 现场检查 无专门质量管理机构,扣 3 分;质量检查人员未到位或无证,每 设置 部门设置 少一人扣 1 分。 内业 3 质量保证 现场检查 每缺少一份资料、涂改、不真实扣 2 分,记录内容没有追溯性、 资料 资料 事后补资料,每发现一份,扣 1 分。 混凝 4 质量控制 抽查内业资料 未按要求做试件和试验,每次扣 2 分;未做坍落度、入模含气量 土 和现场核查 和入模温度测试,每项次扣 1 分。 5 隧道开挖 现场检查 掘进工艺不符合设计要求的,每处扣 3 分:未按要求实施超前地 质预报,每次扣 3 分。 6 初期支护 现场检查 喷混凝土厚度、平整度不满足要求,每项每检验批扣 1 分;钢架 间距、锚杆数量不满足要求,每项处扣 1 分。 隧道 仰拱施工前未按规定进行隧底处理每处扣 2 分,仰拱未进行一次 7 仰拱 现场检查 成型浇筑的每处扣 2 分。止水带未按要求设置每处扣 2 分;钢筋 绑扎不规范扣 1 分; 二次衬砌厚度小于设计厚度每处扣 2 分,衬砌未按规定进行养护 8 二次衬砌 现场检查 的每处扣 2 分。防水板焊接不符合标准每处扣 2 分;止水带未按 要求设置每处扣 2 分; 9 基础 检查内业资料 1.地质条件未按程序确认,每处扣 1 分; 2.桩基每出现 1 根Ⅲ 路基 和现场核查 类桩扣 2 分、 1 根Ⅳ类桩扣 3 分。 和基 现场核查及抽 1.使用填料不合格,每批次扣 3 分; 2.填层表面积水,每处扣 础 10 路基 1 分; 3.压实指标不合格,每测点扣 2 分; 4.挡墙厚度、高度 检 不合格,未设反滤层,每处扣 2 分 1.预留构件偏位、变形、破损,每处扣 1 分; 2.基础开挖、加 固处理不满足设计、验标要求,每处扣 2 分; 3.梁体几何尺寸 抽查内业资料 不符合设计规范要求,每处扣 1 分; 4.桥梁、涵洞过渡段填筑 桥涵 11 质量控制 不按设计要求,每处扣 2 分; 5.张拉程序不规范,记录不准确, 和现场核查 每处扣 1 分:6.张拉设备未按时校验, 每个 ( 或台 ) 扣 1 分;7.桩 基长度不满足设计要求,每根扣 1 分; 8.桥面平整度不满足要 求,每孔梁扣 2 分。 1.道砟质量不达标,每处次扣 1 分; 2.道床厚度不够,每处扣 轨道 12 现场抽检 1 分;3.轨道板辅设前轨下基础未进行沉降或变形评估, 每缺一 个施工单元扣 5 分;4.铺设安装精度不满足要求,每处扣 1 分。 房建 13 基础、墙体 现场检查或试 1.基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的.每处扣 3 分; 2.墙体 防、给排水 验 粉刷空鼓、开裂,每处扣 1 分 扣分合计: 实际得分 =100- 扣分合计值: 考核组成员签字: 被考核人签字: 2-1 工程质量考核表(隧道) 分部名称: 检查日期: 项目 序 检查内容 检查方法 扣分标准 扣 扣分 号 分 原因 开工报告和施工方 1、不按施工方案组织扣 3 分; 2、未按作业指导书施工扣 2 1 案,作业指导书和技 现场查阅 分; 3、资料或内容不全扣 1-2 分; 4、交底未到作业层和相 术交底 关部门扣 2 分; 检验批、施工日志、 1、质检资料不及时准确、签字不全扣 2 分; 2、未按验标划 2 现场抽查 分检验批扣 1 分;3、施工日志填写不及时、 不规范、不真实、 工序质检资料 不具体扣 2 分; 4、质检资料前后矛盾、不闭合扣 2 分; 3 施工图纸、 变更设计 现场抽查 1、无图纸会审记录扣 1 分; 2、变更资料不全扣 2 分; 内业 资料 资料 4 原材料合格证、 试验 现场抽查 1、原材无合格证和复检报告扣 3 分; 2、试验检验不及时扣 报告、砼配比 2 分; 3、试验频次不足扣 2 分;4、无砼施工配料单扣 1 分; 1、无设备台帐、验收合格资料扣 2 分; 2、未定岗、定人及 5 大型设备进场、 使用 现场抽查 相应维修保养记录扣 3 分; 3、特种设备未申报验收备案扣 3 分; 1、未按规程建立监控量测资料扣 4 分; 2、无数据分析和施 6 监控量测资料 现场抽查 工指导描述扣 3 分; 3、变形监测不全活数据不及时准确扣 2 分; 隧道 7 光面爆破效果 现场检查 1、Ⅱ、Ⅲ级围岩炮眼痕

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