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2、工程质量考核表
分部名称:
检查日期:
项目
序
检查内容
检查方法
扣分标准
扣
扣分
号
分
原因
质量
体系文件
查验体系文件
1.制度不完善扣 2 分;办法不具体扣
2 分; 2.责任未明确到具
管理
1
和运转情
体人员或不满足现场要求扣
2
分; 3.发生质量问题无记录、回
和运转情况
体系
况
复不及时每起扣 1 分。 4.
未验证闭合扣
2 分;
机构
2
质量管理
现场检查
无专门质量管理机构,扣
3 分;质量检查人员未到位或无证,每
设置
部门设置
少一人扣 1 分。
内业
3
质量保证
现场检查
每缺少一份资料、涂改、不真实扣
2 分,记录内容没有追溯性、
资料
资料
事后补资料,每发现一份,扣
1 分。
混凝
4
质量控制
抽查内业资料
未按要求做试件和试验,每次扣
2 分;未做坍落度、入模含气量
土
和现场核查
和入模温度测试,每项次扣
1 分。
5
隧道开挖
现场检查
掘进工艺不符合设计要求的,每处扣
3 分:未按要求实施超前地
质预报,每次扣 3 分。
6
初期支护
现场检查
喷混凝土厚度、平整度不满足要求,每项每检验批扣
1 分;钢架
间距、锚杆数量不满足要求,每项处扣
1 分。
隧道
仰拱施工前未按规定进行隧底处理每处扣
2 分,仰拱未进行一次
7
仰拱
现场检查
成型浇筑的每处扣 2 分。止水带未按要求设置每处扣
2 分;钢筋
绑扎不规范扣 1 分;
二次衬砌厚度小于设计厚度每处扣
2 分,衬砌未按规定进行养护
8
二次衬砌
现场检查
的每处扣 2 分。防水板焊接不符合标准每处扣
2 分;止水带未按
要求设置每处扣 2 分;
9
基础
检查内业资料
1.地质条件未按程序确认,每处扣
1 分; 2.桩基每出现
1 根Ⅲ
路基
和现场核查
类桩扣 2 分、 1 根Ⅳ类桩扣 3 分。
和基
现场核查及抽
1.使用填料不合格,每批次扣
3 分; 2.填层表面积水,每处扣
础
10
路基
1 分; 3.压实指标不合格,每测点扣
2 分; 4.挡墙厚度、高度
检
不合格,未设反滤层,每处扣
2 分
1.预留构件偏位、变形、破损,每处扣
1 分; 2.基础开挖、加
固处理不满足设计、验标要求,每处扣
2 分; 3.梁体几何尺寸
抽查内业资料
不符合设计规范要求,每处扣
1 分; 4.桥梁、涵洞过渡段填筑
桥涵
11
质量控制
不按设计要求,每处扣 2 分; 5.张拉程序不规范,记录不准确,
和现场核查
每处扣 1 分:6.张拉设备未按时校验, 每个 ( 或台 ) 扣 1 分;7.桩
基长度不满足设计要求,每根扣
1
分; 8.桥面平整度不满足要
求,每孔梁扣 2 分。
1.道砟质量不达标,每处次扣
1 分; 2.道床厚度不够,每处扣
轨道
12
现场抽检
1 分;3.轨道板辅设前轨下基础未进行沉降或变形评估,
每缺一
个施工单元扣 5 分;4.铺设安装精度不满足要求,每处扣
1 分。
房建
13
基础、墙体
现场检查或试
1.基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的.每处扣
3 分; 2.墙体
防、给排水
验
粉刷空鼓、开裂,每处扣
1 分
扣分合计:
实际得分 =100- 扣分合计值:
考核组成员签字:
被考核人签字:
2-1 工程质量考核表(隧道)
分部名称:
检查日期:
项目
序
检查内容
检查方法
扣分标准
扣
扣分
号
分
原因
开工报告和施工方
1、不按施工方案组织扣
3 分; 2、未按作业指导书施工扣
2
1
案,作业指导书和技
现场查阅
分; 3、资料或内容不全扣 1-2
分; 4、交底未到作业层和相
术交底
关部门扣 2 分;
检验批、施工日志、
1、质检资料不及时准确、签字不全扣
2 分; 2、未按验标划
2
现场抽查
分检验批扣 1 分;3、施工日志填写不及时、 不规范、不真实、
工序质检资料
不具体扣 2 分; 4、质检资料前后矛盾、不闭合扣
2 分;
3
施工图纸、 变更设计
现场抽查
1、无图纸会审记录扣
1 分; 2、变更资料不全扣
2 分;
内业
资料
资料
4
原材料合格证、 试验
现场抽查
1、原材无合格证和复检报告扣
3 分; 2、试验检验不及时扣
报告、砼配比
2 分; 3、试验频次不足扣 2 分;4、无砼施工配料单扣 1
分;
1、无设备台帐、验收合格资料扣
2
分; 2、未定岗、定人及
5
大型设备进场、 使用
现场抽查
相应维修保养记录扣 3 分; 3、特种设备未申报验收备案扣 3
分;
1、未按规程建立监控量测资料扣
4
分; 2、无数据分析和施
6
监控量测资料
现场抽查
工指导描述扣 3 分; 3、变形监测不全活数据不及时准确扣
2
分;
隧道
7
光面爆破效果
现场检查
1、Ⅱ、Ⅲ级围岩炮眼痕
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