铜杆连铸连扎法生产项目项目可行性研究报告.docx

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专业资料 专业资料 铜杆连铸连轧法生产技术生产项目 可行性研究报告 第一章 总 论 项目概况 1、项目名称 :年产 10.5 万吨铜杆项目 2、承办单位: 3 、建设地点 : 4 、建设性质: 新建 5、项目建设期 :17 个月 6、项目主要建设内容及规模: ⑴产品规模:年产铜杆10.5万吨 ⑵构、建筑物规模: 新建连铸连扎车间8880 〃(两车间),选铜车间1620川,成品 车间1200 〃、三个冷却水循环水池500m3 (其中炉子冷却水循环水 池200m3);宿舍2400 〃,办公楼800 〃,传达室40 〃,配电房 112 〃,木炭库220「厕所55 〃,厂区道路7050 〃,厂区绿化 8500川等。 ⑶设备 购置加工设备 2 套及其他配套设备。 7、项目总投资及资金筹措 本项目总投资为 ** 万元,其中工程费 8280.58 万元,其他费用 2294.89 万元,预备费 528.77 万元,建设期利息 0.0 万元,铺底流 动资金 7912.27 元。详见项目投资估算表。 资金来源为:建设投资全部由建设单位自筹解决。 8、项目申报单位简介 ** 由独资创建,公司主导产品为铜杆。 可行性研究依据 1、2005 年 2 月 28 日国务院颁布《中华人民共和国可再生能源 法》(2006 年 1月 1日实施); 2、国务院《产业结构调整指导目录( 2005 年)》; 3、** 市国民经济和社会发展“十一五”计划; ** 市城市总体规划及 *** 工业园区规划; 6、国家有色金属统计年鉴; 7、国家发改委发布《铜冶炼准入条件》 8、 ** 市 2006 年统计年鉴; 9、《能源节约与资源综合利用 十一五 规划》和《环保产业发展 十一五规划》; 10、国家相关现行法律、法规和规范。 11、委托本单位编制项目申请报告的咨询合同。 可行性研究的范围 本报告主要研究年生产 10.5 万吨铜杆项目建设的可行性,通过 方案的比选和技术经济的论证,科学合理的确定本项目的建设规模、 生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供应及外部配套条件, 合理安排建设工期和进度,落实资金来源和筹措方案,分析项目的经 济效益和社会效益并进行市场风险分析, 为项目的决策提供可靠的技 术依据和分析资料。具体内容有: 1项目建设背景和必要性 2、 产品的市场分析及预测 3、 建设内容和规模 4、 项目选址及建设条件 5、 工程、技术、设备方案 6、 资源综合利用与节能 7、 劳动安全及工业卫生 8、 环境影响评价 9、 项目组织管理与工期进度 10、 工程招投标 11投资估算与资金筹措 12、 项目效益分析 13、 风险分析 1.4项目的主要技术经济指标 项目的主要技术经济指标如下表 主要技术经济指标表 表1-1 序 指标名称 单 数量 备注 产品规模 位 1 铜杆 10.5 二 项目计算期 15 其中:建设期 个 17 三 劳动疋员 月 400 四 全年工作天数 天 300 五 建筑指标 1 总用地面积 亩 85 56669. 2 建筑占地面积 2 m 14339 5 m~ 3 建筑总面积 m2 15939 4 建筑密度 % 25.30 5 容积率 0.28 六 项目总投资 万 ** 1 建设投资 万 11104.24 其中:建设期利息 万 0.00 2 铺底流动资金 万 7912.27 七 资金筹措 元 ** 1 企业自筹资金 元 ** 2 银行贷款 元 0.0 3 国家补助 万 0.00 八 财务指标 兀 1 生产年平均销售收入 万 636480.0 2 生产年平均总成本费用 万 0 618847.91 3 生产年平均销售税金及附加 万 10134.26 4 生产年平均利润总额 元 7497.82 5 生产年平均所得税 元 2474.28 6 生产年平均净利润(税后利润) 元 5023.54 7 投资利润率 元 39.43 8 资本金净利润(ROE) % 13.40 9 全部投资财务内部收益率 税 % 16.74 后 税 、八 % 25.35 10 ^前~ 全部投资财务净现值(Ic=10 %) 税 万 7782.87 后 税 元 21683.9 11 全部投资回收期 元 税 L 年 7.82 后 税 、八 年 5.95 12 前 盈亏平衡点(生产能力利用率) % 15.6 1.5研究结论与建议 1.5.1结论 本项目主要工艺技术先进、成熟、可靠、消耗底、污染小(采取 有效处理)、市场需求大、该项目实施不仅可以为本区域带来综合效 益,也可以刺激废旧物的回收于是增加农民收入, 完善资源再利用体 系、减少我国对铜矿资源依赖度、为国家节约外汇、增加就业机会、 增加地方财政收入、改善生态环境质量。 ⑴项目实施增加上缴税收 2474.28万元,对促进地方经济和国 民

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