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专业资料
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铜杆连铸连轧法生产技术生产项目
可行性研究报告
第一章 总 论
项目概况
1、项目名称 :年产 10.5 万吨铜杆项目
2、承办单位:
3 、建设地点 :
4 、建设性质: 新建
5、项目建设期 :17 个月
6、项目主要建设内容及规模:
⑴产品规模:年产铜杆10.5万吨
⑵构、建筑物规模:
新建连铸连扎车间8880 〃(两车间),选铜车间1620川,成品 车间1200 〃、三个冷却水循环水池500m3 (其中炉子冷却水循环水 池200m3);宿舍2400 〃,办公楼800 〃,传达室40 〃,配电房 112 〃,木炭库220「厕所55 〃,厂区道路7050 〃,厂区绿化 8500川等。
⑶设备
购置加工设备 2 套及其他配套设备。
7、项目总投资及资金筹措
本项目总投资为 ** 万元,其中工程费 8280.58 万元,其他费用
2294.89 万元,预备费 528.77 万元,建设期利息 0.0 万元,铺底流 动资金 7912.27 元。详见项目投资估算表。 资金来源为:建设投资全部由建设单位自筹解决。
8、项目申报单位简介
** 由独资创建,公司主导产品为铜杆。
可行性研究依据
1、2005 年 2 月 28 日国务院颁布《中华人民共和国可再生能源 法》(2006 年 1月 1日实施);
2、国务院《产业结构调整指导目录( 2005 年)》;
3、** 市国民经济和社会发展“十一五”计划;
** 市城市总体规划及 *** 工业园区规划;
6、国家有色金属统计年鉴;
7、国家发改委发布《铜冶炼准入条件》
8、 ** 市 2006 年统计年鉴;
9、《能源节约与资源综合利用 十一五 规划》和《环保产业发展 十一五规划》;
10、国家相关现行法律、法规和规范。
11、委托本单位编制项目申请报告的咨询合同。
可行性研究的范围 本报告主要研究年生产 10.5 万吨铜杆项目建设的可行性,通过 方案的比选和技术经济的论证,科学合理的确定本项目的建设规模、 生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供应及外部配套条件,
合理安排建设工期和进度,落实资金来源和筹措方案,分析项目的经 济效益和社会效益并进行市场风险分析, 为项目的决策提供可靠的技 术依据和分析资料。具体内容有:
1项目建设背景和必要性
2、 产品的市场分析及预测
3、 建设内容和规模
4、 项目选址及建设条件
5、 工程、技术、设备方案
6、 资源综合利用与节能
7、 劳动安全及工业卫生
8、 环境影响评价
9、 项目组织管理与工期进度
10、 工程招投标
11投资估算与资金筹措
12、 项目效益分析
13、 风险分析
1.4项目的主要技术经济指标
项目的主要技术经济指标如下表
主要技术经济指标表
表1-1
序
指标名称
单
数量
备注
产品规模
位
1
铜杆
10.5
二
项目计算期
15
其中:建设期
个
17
三
劳动疋员
月
400
四
全年工作天数
天
300
五
建筑指标
1
总用地面积
亩
85
56669.
2
建筑占地面积
2 m
14339
5 m~
3
建筑总面积
m2
15939
4
建筑密度
%
25.30
5
容积率
0.28
六
项目总投资
万
**
1
建设投资
万
11104.24
其中:建设期利息
万
0.00
2
铺底流动资金
万
7912.27
七
资金筹措
元
**
1
企业自筹资金
元
**
2
银行贷款
元
0.0
3
国家补助
万
0.00
八
财务指标
兀
1
生产年平均销售收入
万
636480.0
2
生产年平均总成本费用
万
0
618847.91
3
生产年平均销售税金及附加
万
10134.26
4
生产年平均利润总额
元
7497.82
5
生产年平均所得税
元
2474.28
6
生产年平均净利润(税后利润)
元
5023.54
7
投资利润率
元
39.43
8
资本金净利润(ROE)
%
13.40
9
全部投资财务内部收益率
税
%
16.74
后 税
、八
%
25.35
10
^前~
全部投资财务净现值(Ic=10 %)
税
万
7782.87
后 税
元
21683.9
11
全部投资回收期
元
税
L
年
7.82
后 税
、八
年
5.95
12
前
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
15.6
1.5研究结论与建议
1.5.1结论
本项目主要工艺技术先进、成熟、可靠、消耗底、污染小(采取 有效处理)、市场需求大、该项目实施不仅可以为本区域带来综合效 益,也可以刺激废旧物的回收于是增加农民收入, 完善资源再利用体
系、减少我国对铜矿资源依赖度、为国家节约外汇、增加就业机会、 增加地方财政收入、改善生态环境质量。
⑴项目实施增加上缴税收 2474.28万元,对促进地方经济和国 民
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