13内部审核控制程序b.docxVIP

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电子上海有限公司内部审核控制程序文件编号版本修订页次编制批准目的定期进行内部质量体系审核以确定质量管理体系是否符合计划的安排标准和其他质量管理体系的要求并得到实施和保持范围适用于公司质量管理体系覆盖的所有要求的内部审核职责总经理负责内部质量管理体系审核计划和审核报告的批准管理者代表负责主持内部质量管理体系审核确定审核组长及审核员制订年度内审计划审核内审计划和内审报告内审组长编制实施本次内审计划编写内审报告程序内容内部审核的策划根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果由管理者代表负责

moumoui moumoui电子上海有限公司 xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 内部审核控制程序 文件编号: XQP-13 版本/修订: 2/1 页 次: 1/4 编制 批准 1目的 定期进行内部质量体系审核,以确定质量管理体系是否符合计划的安排、 ISO/TS16949标准和其他质量管理体系的要求,并得到实施和保持。 2范围 适用于公司质量管理体系覆盖的所有要求的内部审核。 3职责 3.1总经理负责内部质量管理体系审核计划和审核报告的批准; 3.2管理者代表负责主持内部质量管理体系审核,确定审核组长及审核员, 制订《年度内审计划》、审核《内审计划》和《内审

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