rdd不合格项报告.docx

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深圳市 xx 有限公司 内审不合格项报告 NO: 受审核部门 研发 内审员 审核日期 不合格项描述: 产品设计与开发策划、输入、输出、评审、验证、确认报告及数据未进行系统整理。 内审员: 受审核部门: 不合格标准不合格类型不合格程度原因分析:  7. 3 □ A (体系性) □严重 □一般  不合格程序 产品设计与开发管理程序 ■B(实施性) □C(效果性) □轻微 要求完成期限 1 月 4 日之前 受审核部门制订纠正措施: 受审核部门:  日期:  内审员:  日期: 纠正措施效果确认: 内审员: 日 期:  审核组长: 日 期: 管理者代表审批: □批准该纠正措施计划,相关责任部门配合实施。 □不符合要求,请重新制订纠正措施。 □操作性不够,请重新制订纠正措施。 □其它: 管理者代表: 日期:

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