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内审不合格项报告
NO:
受审核部门 研发 内审员 审核日期
不合格项描述:
产品设计与开发策划、输入、输出、评审、验证、确认报告及数据未进行系统整理。
内审员: 受审核部门:
不合格标准不合格类型不合格程度原因分析:
7. 3
□ A (体系性)
□严重 □一般
不合格程序 产品设计与开发管理程序
■B(实施性) □C(效果性)
□轻微 要求完成期限 1 月 4 日之前
受审核部门制订纠正措施:
受审核部门:
日期:
内审员:
日期:
纠正措施效果确认:
内审员:
日 期:
审核组长:
日 期:
管理者代表审批:
□批准该纠正措施计划,相关责任部门配合实施。
□不符合要求,请重新制订纠正措施。
□操作性不够,请重新制订纠正措施。
□其它:
管理者代表: 日期:
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