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- 2021-02-10 发布于广东
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内部审核控制程序
修订版次
1.0
生效日期
本文件对应IATF 16949:2016-9.2.1,9.2.2,9.2.2.1,9.2.2.2
1 目的
通过内部审核检查质量管理体系是否符质量管理体系标准的要求以及公司规定的要求,质量管理体系是否得到了有效实施与保持,及时发现存在的问题并采取措施,使公司的质量管理体系持续有效运行。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有场所、部门、人员和所有要求的内部审核活动。
3 术语
审核:为获得证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。
审核方案:针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组(一次或多次)审核安排。
审核计划:对审核活动和安排的描述。
审核范围:审核的内容和界限。
审核准则:用于与客观证据进行比较的一组方针、程序或要求。
审核证据:与审核准则有关的并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
审核发现:将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
审核结论:考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果。
审核员:实施审核的人员。
审核组:实施审核的一名或多名人员。
严重不符合(主要不符合):指出现下列情况之一:
质量管理体系缺项或不符合IATF 1694
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