大型集团公司内部审计工作细则指导手册.pdfVIP

  • 3
  • 0
  • 约5.52万字
  • 约 45页
  • 2021-02-23 发布于江苏
  • 举报

大型集团公司内部审计工作细则指导手册.pdf

大型集团公司内部审计 工作细 大型集团公司内部审计 工作细 则指导手册 则指导手册 大型集团公司内部审计工作细则指 大型集团公司内部审计工作细则指 导手册 导手册 一、 资产类 一、 资产类 1. 货币资金审计目标和程序 1. 货币资金审计目标和程序 (1)审计目标 (1)审计目标 ①确定货币资金是否存在; ①确定货币资金是否存在; ②确定货币资金的收支记录是否完整; ②确定货币

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档