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内审检查表
过程名称: S5 产品检验和实验 受审核部门:技质部 R-QP20-05
审 核 员: 曹政 受审核人:李永航
序 标准
检查内容 审核实际情况 判 定
号 条款
1 5.5.1 过程主责是哪个部门?相关部门有哪些?主要承担些活动? 技质部负责产品检验工作,成产车间和库管员负责报检。 OK
2 8.2.3 过程指标有哪些,结果如何? 外部质量 PPM 值为 500 ,统计结果表明实际为 OPPM 。 OK
3 7.1 、8.2.4 公司在产品实现过程中策划的产品监视和测量的活动有哪些? 策划的活动主要有进料检验,过程检验,成品检验活动。 OK
查看 《进货规程》QI- 生 -16 ,规定进货检验项目、 检验方法、
4 8.2.4 进货检验是如何控制的?检验依据和接收准则是什么? OK
频次和抽样以及判定合格与否标准。
查看《进货检验记录表》 QR8.03-02 ,保存完好,有相关人
5 8.2.4 进货检验记录保存如何,是否有授权人员的签名? OK
员签字。
内审检查表
过程名称: S5 产品检验和实验 受审核部门:技质部 R-QP20-05
审 核 员: 曹政 受审核人:李永航
序 标准
检查内容 审核实际情况 判 定
号 条款
查看 《检验规程》QI- 生 -16 ,规定过程检验项目、 检验方法、
6 8.2.4 过程检验是如何控制的?检验依据和接收准则是什么? OK
频次和抽样以及判定合格与否标准。
抽查 9 月 12 日焊接工序过程检验情况, 《过程检验记录》
QR8.03-03 记录了 Q1860620 产品首检、 每小时检
验 4 件的过程检验的情况, 符合检验规程的要求。 但无未检
8.2.4
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