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混凝土项目可行性研究报告
咎 *
第一早
项目基本情况
第二章
项目建设背景及必要性分析
第二早
产品规划及建设规模
第四章
选址科学性分析
第五章
工程设计方案
第八早
工艺原则及设备选型
第七章
环境保护
第八章
职业安全
第九章
节能分析
第十章
实施进度计划
第十一章
投资估算域资金筹措
第十二章
经济评价
第十三章
综合评价
混凝土项目可行性研究报告
摘要——
项目主要从事混凝土研发生产,预计总投资11644.98万元,其中:固 定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的87.30%;流动资金1478.60 万元,占项目总投资的12.70%。
预期达纲年营业收入12795.00万元,总成本费用9704.74万元,稅金 及附加53.88万元,利润总额3090.26万元,利税总额3593.15万元,税后 净利润2317.70万元,达纲年纳税总额1275.46万元;达纲年投资利润率 26.54%,投资利税率30.86%,投资回报率19.90%,全部投资回收期6.52
年,提供就业职位266个。
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
(一) 公司名称
XXX (集团)有限公司
(二) 公司简介
经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段, 丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增 强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。 集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以 技术领先求发展的方针。
(三) 公司经济效益分析
上一年度,XXX (集团)有限公司实现营业收入8489.07万元,同比增 长9.36%(726.61万元)。其中,主营业业务混凝土生产及销售收入为7416.00 万元,占营业总收入的87.36%o
根据初步统计测算,公司实现利润总额2297.00万元,较去年同期相比 增长525.50万元,增长率29.66%;实现净利润1722.75万元,较去年同期 相比增长301.16万元,增长率21.18%。
表1:上年度主要经济指标
完成营业收入
万元
8489.07
完成主营业务收入
万元
7416.00
主营业务收入占比
87.36%
营业收入增长率(同比)
9.36%
营业收入增长量(同比)
万元
726.61
利润总额
万元
2297.00
利润总额增长率
29.66%
利润总额增长量
万元
525.50
净利润
万元
1722.75
净利润增长率
21.18%
净利润增长量
万元
301.16
投资利润率
29.19%
投资冋报率
21.89%
财务内部收益率
29.13%
企业总资产
万元
27915.63
流动资产总额占比
37.23%
流动资产总额
万元
10392.30
资产负债率
49.04%
二、项目概况
(一)项目名称
混凝土投资建设项目
(二) 项目选址
XXX工业园区
(三) 项目用地规模
项目总用地面积41700.84平方米(折合约62.52亩)。
(四) 项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.39%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率
5.64%,固定资产投资强度162.61万元/亩。
(五) 丄建工程指标
项目净用地面积41700.84平方米,建筑物基底占地面积31438.26平方 米,总建筑面积48789.98平方米,其中:规划建设主体工程35824.38平方 米,项目规划绿化面积2749.35平方米。
(六) 设备选型方案
项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4411.42万元。
(七) 节能分析
1、 项目年用电量560123.54千瓦?时,折合68.84吨标准煤。
2、 项目年总用水量8555.60立方米,折合0.73吨标准煤。
3、 ‘混凝土投资建设项目”,年用电量560123.54千瓦?时,年总用 水量8555.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.57吨标准煤/年。 达纲年综合节能量24.44吨标准煤/年,项目总节能率24.97%,能源利用效 果良好。
(A)环境保护
项目符合XXX
项目符合XXX工业园区发展规划,
符合xxx T业园区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境 产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资11644.98万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)
万元,占项目总投资的87.30%;流动资金1478.60万元,占项目总投资的
12.70%o
(十)资金筹措
该项目投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入12795.00万元,总成本费用9704.74万元,税金 及附加53.
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