光伏质检检查大纲.docxVIP

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附件 3: 光伏发电并网启动试运前 质量监督检查记录 工程项目: 工程规模: 监检机构: 2011 年 月 日 PAGE PAGE # PAGE PAGE # MWp光伏发电项目工程并网 发电启动前工程启动质量监督检查记录 1.各责任主体质量行为的监督检杳 1.1建设单位 序号 监检内容和要求 监检结果 1.1.1 试运指挥部已成立,运行和维护人员落实、到位,并 分工清楚,职责明确。 1.1.2 工程和质量管理机构健全,各项质量管理制度完善, 工程质量处于受控状态。 1.1.3 按规定组织设计交底和施工图会检;按合同约定组 织设备制造厂进行了技术交底。 1.1.4 设备、材料到货检验制度健全,各单位自行采购的设 备、材料质量符合设计和相关标准规定 1.1.5 工程组织、协调工作得力,设计、施工、调试、生产 和监理各单位在启动调整试验阶段组织分工清楚、职 责明确。 1.1.6 开关站接入地区变电所送电方案,已报请相关部门批 准,并报电网调度部门备案;上网调度协议和购售电 合同等已签署完毕。 1.1.7 调试单位资质已核定,有经批准的调试计划;由制造 厂负责的调试项目已组织监理单位验收签证。 1.1.8 在施工中采用的 四新 (新技术、新工乙、新材料、 新设备)有批准文件。 1.1.9 光伏并网发电区域的安全、保卫、消防等项工作已经 布置落实。 1.1.10 受电后的管理方式已确定。 1.1.11 经设计、生产计算、审批的继电保护定值单已提交调 试单位。 1.1.12 无明示或暗示工程各承包单位违反“强条”,降低工 程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程 质量等行为。 1.1.13 对自监提出的待整改问题,已组织相关单位处理完毕 1.2勘察、设计单位 1.2.1 在本工程中承担设计工程项目与本单位资质相符, 工程设计负责人执业资格与所承担设计工程项目相 符,已由本企业法定代表人授权,责、权明确。 1.2.2 设计变更单和技术洽商单寺文件审批手续元备、规 范,按规定进行设计交底,记录完整。设计强条执 行检查计划落实。 1.2.3 无指定材料或设备生产厂家的行为。 1.2.4 设计代表工作到位、处理冋题及时,无因设计冋题 而影响施工进度现象。 1.3监理单位 1.3.1 组织机构健全专业监理人员配备合理,具备相应资 格,证书齐全、有效。 1.3.2 监理规划、监理实施细则、监理工作程序、旁站方 案及相应的记录表式付合本工程头际,审批手续完 备;相应受电和并网的监理工作程序针对性、操作 性强。 1.3.3 按规定组织或参加设计交底、施工图纸会检、施工 及调试措施交底;各会议纪要和记录完整、齐全, 父底和被父底各方签字齐全、规范。 1.3.4 光伏并网发电范围内建筑、安装施工和调试项目按 验评项目划分表全部验收完毕,并进行了验收项目 统计、汇总、签证。 1.3.5 总监理师对受电和并网的技术措施已审核,并报送 试运指挥部审批。 1.3.6 按规定参加对设备、器材和原材料到货检查,对施 工中发生的各类质量问题,及时组织有关单位研究 处理;发出的各类质量问题通知单完整、齐全;质 量问题台账完整、准确、清晰,管理闭环。 1.3.7 对施工单位在施工中米用的“四新”组织论证、审 核资料齐全。 1.3.8 “强条”执行计划已实施,并有检查记录。 1.3.9 对自监检提出的待整改问题,施工单位处理完毕已 经验收。 1.4施工单位 1.4.1 本企业的资质与承担工程项目相符,项目经理经本企 业法定代表人授权,项目部组织机构健全,专业人员 配置合理;项目经理、技术负责人和质检员及特殊 工种人员具备相应资格及上岗证书,满足施工和质量 管理工作的需要。 142 质量管理体系健全,运行有效,并能持续改进。 1.4.3 各项质量管理和质量责任制度以及考评办法 ,与本工 程情况相适应,质量问题台账完整、准确、清晰。 144 设备的安装、调试的施工组织设计和施工方案、技术 措施,审批手续完备。 145 按规定进行施工图会检和施工技术交底,交底和被交 底各方签字齐全、规范;各项交底和会检纪要、记录 完整、齐全,管理闭环。 1.4.6 设计变更和技术洽商资料完整、齐全,签证手续规范, 管理闭环。 1.4.7 施工质量验评项目划分表编制符合规定和工程实际情 况,并经建设、监理单位审批。 1.4.8 开关站受电范围内安装和建筑工程项目已全部验收完 毕,签证齐全、规范。 1.4.9 电气试验单位资质与承担试验项目相符,试验人员资 格符合规定,持证上岗。 1.4.10 配合受电和并网的启动试运人员及现场的消防、安全 保卫措施已全部落实。 1.4.11 “强条”执行计划已实施,并有检查记录。 1.4.12 对自监检提出的待整改问题,已经处理、验

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