汉威科技:2020年年度审计报告.PDF

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汉威科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年度 汉威科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020 年01 月01 日至2020 年12 月31 日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4 合并利润表和母公司利润表 5-6 合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9- 12 财务报表附注 1- 102 验证码:7ggo 1qq9 z6a3 7800 审计报告 信会师报字[2021]第ZB10138 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了汉威科技集团股份有限公司(以下简称汉威科技)财 务报表,包括2020 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了汉威科技2020 年 12 月31 日的合并及母公司 财务状况以及2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于汉威科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下: 审计报告 第 1 页 验证码:7ggo 1qq9 z6a3 7800 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 (一)新收入准则的影响 根据《企业会计准则第 14 号—— 汉威科技于2020 年 1 月1 收入》,我们在审计过程中对新收 日起执行修订的《企业会计准则 入准则执行的审计程序主要包 第 14 号——收入》(“新收入准 括: 则”),新收入准则为规范与客户

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