预计各产品线销售收入与销售成本构成表.docx

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预计各产品线销售收入与销售成本构成表 销售收入预计如下: 第一年:根据本年度营销计划,销售能力总共可达到 40,000万元。第一年核心基地共投入 4,800万元。其中,水 产品投入1,200万元,能够支撑11,000万元以上的供应量, 其供应能力参照军山湖鱼蟹开发公司; 大米投入1,400万元, 能够支撑17,000万元以上的供应量,其供应能力参照碧云米 业;猪肉投入2,200万元,能够支撑10,000万元以上的供应 量,其供应能力参照国鸿。水果供应采用收购方式,其销售 量确定为2,000万元。第一年 销售收入 合计32,000万元。 第二年:根据营销计划,销售能力可达到 70,000万元。 第二年核心基地共投入 2,200万元。其中,水产品是公司的 主要产品,因此继续投入 1,200万元,其供应量总共可达到 21,000万元以上;第一年的大米投入所支撑的供应量足以满 足本年销售量,而且通过成为其他大米加工厂的总经销商也 可以提高供应量,因此不再追加投资;猪肉继续投入 1,000 万元,其供应量总共可达到 17,000万元以上。水果销售量扩 大到4,000万元。第二年销售收入合计58,000万元。 第三年:根据营销计划,销售能力可达到 120,000万元 以上。第三年核心基地共投入 5,000万元。其中,水产品投 入2,000万元;猪肉投入 2,000万元;其他投入 1,000万元 第三年销售收入合计109,000万元。 第1-3年为快速增长期;第4-5年为稳定增长期,其中, 第四年进行上市工作,增长60%,第五年在调整后增长 70% 销售收入=水产品+大米+猪肉+水果+蔬菜+家禽+其他 例如第一年 32,000=11,000+9,000+10,000+2,000 销售成本根据各产品的毛利率确定。 参考同一产品类型上市公司公开业绩报表,实地考察各 类典型企业的经营状况,全国主要市场和主要渠道营销成本 及相关统计资料,并扣除生产环节占整个毛利的 25%的份额, 根据新华信预测模型,得出各产品毛利率分别是:水产品 30%、大米 13.5%、猪肉 17.25%、水果 30%、蔬菜 22.5%、 禽类22.5%、其他特色产品30%。销售收入 乘以各产品毛利 率,得出销售成本。 销售成本=刀[各产品销售收入X (1—毛利率)] 例如第一年 25,160=[11,000 X (1 — 30%)+9,000 X (1 — 13.5%)+10,000 X (1 —17.25%)+2,000 X (1 —30%)] 三年收入计划表 主营业务税金及附加 的计算: 主营业务税金及附加=(销售收入—销售成本)X 13% 例如第一年 889= (32,000 — 25,160)X 13% 主营业务利润 的计算: 主营业务利润=销售收入-销售成本-主营业务税金及 附加 例如第一年 5,951=32,000 — 25,160 — 889 销售费用包括以下五项: 第一年的市场推广费共计500万元。 包括CI设计费10万;产品展示会 80万;各种宣传资 料70 万;各办事处广告和商场超市促销费 30万,共11个办 事处,合计330万;其他杂费10万。 第二年按销售收入同比例增加计算。第三年增加到1,200 万元。 第一年的销售网点建设费 共计466万元,具体确定如下: 11个办事处,每个办事处的租金、装修、办公设 备等为10万元,合计110万元。 26个批发市场网点,每个网点1.2万/年,合计31.2 万元。 340个超市,17家大型连锁店,每家进 10个点, 每家的入场费为3.5万元,共59.5万元;170家中小型超市, 每家的入场费为2,500元,共42.5万元,超市入场费合计102 万元。 20个产品品种,其中水产品 3种,大米4种,猪肉10 种,水果3种,每个品种的条码费为 250元,每家共5,000 元,340家合计170万元。 (4)11个办事处仓库,一般仓库每年租金 120元/平方 米,各办事处租150平方米,共1.8万元;冷库每年租金600 元/平方米,各办事处租 50平方米,共3万元,每个办事处 的仓库每年为4.8万元。11个办事处的仓库租金合计 52.8万 丿元。 第2-3年的销售网点建设费 等于上一年费用的70%加上 销售收入的同比例增加额。 第一年的销售人员工资:销售部总经理1名,基本工资和 奖金各为5万元;销售助理2名,办事处会计6名,每人 基本工资和奖金分别为 2.5万元和0.625万元;办事处主 任11名,每人基本工资和奖金各为 4万元;一般销售人 员26 名,每人基本工资和奖金分别为 1.2万元和1.8万元; 销售网点聘用人员 39名,每人基本工资1.2万兀。第一一 年的销售人员工资总计247万元。 第2-3年的销售人员工资

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