邻水县路灯管理所2019年部门预算编制说明.pdfVIP

邻水县路灯管理所2019年部门预算编制说明.pdf

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邻水县路灯管理所 2019 年部门预算编制说明 一、单位基本职能 邻水县城市路灯管理所负责县城道路照明规划,建设管理 和路灯维护,负责县城公共场所,景点亮化管理,负责道路照 明,产品节能利用,指导与县城道路亮化相配的建筑,亮化工 程建设和乡镇,集镇路灯建设,承办上级交办的其他事项。 二、部门及人员概况 邻水县城市路灯管理所属于事业单位,内设 6 个股室,编 制 10 个,在职实有人员 7 人,离退休人员 4 人。 三、收支预算总体情况 2019 年部门预算收入总计 7988115 元。相应安排支出预算 7988115 元,其中:人员支出 1128115 元,商品和服务支出 70000 元,对个人和家庭的补助 2646 元,项目支出 6790000 元。与上 年比较减 200000 元,减 0.03%,减原因。电费节能 四、财政拨款支出预算安排情况 财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作 任务以及承担全县事业发展相关工作。其中:基本支出用于保 障单位正常运转的日常支出,主要包括基本工资、津贴补贴等 人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经 费;项目支出用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目 标,主要用于路灯电费及路灯维修等专项业务工作支出。 五、机关运行经费安排情况 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预 算为 70000 元(填基本支出中的商品和服务支出金额) 。 六、政府采购情况 有采购的写明采购内容及使用方向,无采购的写“ 2019 年 我单位无采购预算”即可。 邻水县城市路灯管理所 2019 年 5 月 23 日 名词解释(各单位可根据自身预算情况增加) 1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 5. 三公 经费:纳入县级财政预决算管理的 三公 经费, ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出; 6. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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