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邻水县路灯管理所 2019 年部门预算编制说明
一、单位基本职能
邻水县城市路灯管理所负责县城道路照明规划,建设管理
和路灯维护,负责县城公共场所,景点亮化管理,负责道路照
明,产品节能利用,指导与县城道路亮化相配的建筑,亮化工
程建设和乡镇,集镇路灯建设,承办上级交办的其他事项。
二、部门及人员概况
邻水县城市路灯管理所属于事业单位,内设 6 个股室,编
制 10 个,在职实有人员 7 人,离退休人员 4 人。
三、收支预算总体情况
2019 年部门预算收入总计 7988115 元。相应安排支出预算
7988115 元,其中:人员支出 1128115 元,商品和服务支出 70000
元,对个人和家庭的补助 2646 元,项目支出 6790000 元。与上
年比较减 200000 元,减 0.03%,减原因。电费节能
四、财政拨款支出预算安排情况
财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作
任务以及承担全县事业发展相关工作。其中:基本支出用于保
障单位正常运转的日常支出,主要包括基本工资、津贴补贴等
人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经
费;项目支出用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目
标,主要用于路灯电费及路灯维修等专项业务工作支出。
五、机关运行经费安排情况
2019 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预
算为 70000 元(填基本支出中的商品和服务支出金额) 。
六、政府采购情况
有采购的写明采购内容及使用方向,无采购的写“ 2019 年
我单位无采购预算”即可。
邻水县城市路灯管理所
2019 年 5 月 23 日
名词解释(各单位可根据自身预算情况增加)
1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
5. 三公 经费:纳入县级财政预决算管理的 三公 经费, ;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含
车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费、安全奖励费用等支出;
6. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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