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公司质量管理制度 模板 第二章 质量管理作业 及相关制度 一、质量管理办法 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 □ 质量管理方法 第一条 目的 确保产品质量标准化 , 提高质量水准。 第二条 范围 产品及研究开发、设计。 第三条 设计质量管理作业流程 第四条 实施单位 工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。 第五条 实施要点 ( 一 ) 工程部设计程科 , 依据收集的 CNS、JIS 、UL 等国内外有 关规格的资料 , 以及业务部、质量管理部回馈的市场调查 , 客户要 求 , 客户抱怨分析等资料 , 设计新产品及改良现有产品。 ( 二 ) 设计完成 , 要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题 以及是否能达到设计的质量要求。 ( 三 ) 试作不合格即检查修正 , 再试作。 ( 四 ) 试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零 件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及 QC工程表。 ( 五 ) 设计的新产品如属客户订购者 , 则试作合格的样品 , 需经 业务部送交客 户认可后 , 开始受订 , 由企划室作生产企划。 ( 六 ) 工程资料回馈有关单位 , 并确实执行规格、标准、蓝图等 设计变更作业。 第六条 本办法经质量管理委员会核定后实施 , 修正时亦同。 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 □ 进料检验规定 第一条 目的 确保进料质量合乎标准 , 确使不合格品无法纳入。 第二条 范围 原料 , 外协加工品的检验。 第三条 进料检验流程 第四条 实施单位 质量管理部进料科、加工品科、及其它有关单位。 第五条 实施要点 ( 一 ) 检验员收到验收单后 , 确依检验标准进行检验 , 并将进料 厂商、品名、规格、数量、验收单号码等 , 填入检验记录表内。 ( 二 ) 判定合格 , 即将进料加以标示”合格” , 填妥检验记录表 , 及验收单内检验情况 , 并通知仓储人员办理入仓手续。 ( 三 ) 判定不合格 , 即将进料加以标示”不合格” , 填妥检验记 录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位 ( 物料 部、采购科或外协加工科

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