生产计划通知单.docxVIP

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生产计划 编号:SL/ 生产批号: 序 号 产品名称 型号规格 数量 要求完 成时间 实际完 成时间 备注 (急插) 编制/日期: 接收/日期: 生产计划 编号:SL/ 生产批号: 序 号 产品名称 型号规格 数量 要求完 成时间 实际完 成时间 备注 (急插) 编制/日期: 接收/日期: SL/7.5.1 -02 SL/7.5.1 -02 生产作业准备验证记录 血: SL/7.5.1-11 SL/7.5.1-11 生产计划更改单 年 月 日 原生产计划 更改后生产计划 计划编号 零件图号 顾客名称 数量 交付时间 更改原因: 更改人: 批准意见: 批准: SL/7.5.1-11 生产计划更改单 年 月 日 原生产计划 更改后生产计划 计划编号 零件图号 顾客名称 数量 交付时间 更改原因: 更改人: 批准意见: 批准: 产品名称 验证人 日期 验证时机 初次运行口 材料改变口 作业更改口 运行间隔时间过长口 质量体系运行初期口 验证内容 验证结果 问题描述 生产与检验用设备 齐备口 不足口 良好口 不良口 生产与检验用文件 完整口 不足口 原材料 备齐口 不足口 操作人员的能力 确认口 不足口 生产现场管理 良好口 较差口 上次批量生产控制计划的实施 按计划□ 有变化□ 上次批量订单的数据记录 完整口 不齐口 1 发现问题 处理结果 再验证结论 验证人 日期 SL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录 血: 产品名称 验证人 日期 验证时机 初次运行口 材料改变口 作业更改口 运行间隔时间过长口 质量体系运行初期口 验证内容 验证结果 问题描述 生产与检验用设备 齐备口 不足口 良好口 不良口 生产与检验用文件 完整口 不足口 原材料 备齐口 不足口 操作人员的能力 确认口 不足口 生产现场管理 良好口 较差口 上次批量生产控制计划的实施 按计划□ 有变化□ 上次批量订单的数据记录 完整口 不齐口 1 发现问题 处理结果 再验证结论 验证人 日期 过程名称 备注: 确认项目 上岗人员资格(能力) 工艺文件(技术要求) 生产设备能力 计量器具 过程结果 (产品)验证 记录要求 确认时间 确认内容 1年龄口()以上; 2学历口( _以上; 3技能口(操作熟练); 4经验口()年以上; 5其他(培训或证书) 名称: 编号. 工艺顺序合理,工艺参数科 学,按此工艺加工的产品从 未发生过质量冋题,顾客从 未提出任何异议。 名称: 编号. 设备能力/参数: (不够可见附页) 性能能满足工艺要 求。 检测器具名称: 规格型号: 编号. 测量范围/精度等级: 确认人 确认结论: 经评定以上人员、设备、工艺文件、.生产设备、监测设备、过程结果、记录等控制条件能确保产品质量,可以按上述条件对该过程实. 施控制。。. 批准/日期: 编号:SL/7.5.1-03 □初次鉴定 序号: 注:确认合格用“V”表示;确认不合格用“X”表示;具体情况要详细记录右栏内 过程确认记录 过程确认记录 □周期鉴定 □工艺变更鉴定 日期 序号 发生问题 处理情况 效果 SL/7.5.1 -04 血: 记录: 审核: 应急计划实施情况记录 应急计划实施情况记录 SL/7.5.1-04 应急计划实施情况记录 血: 日期 序号 发生问题 处理情况 效果 记录: 审核: SL/7.5.1 -05 SL/7.5.1 -05 发货单(参考) NO: 顾客名称 发 货 内 容 产品名称规格 零件图号 数量 备注 制表/日期 接收/日期 顾客名称 发 货 内 容 产品名称规格 零件图号 数量 备注 SL/7.5.1 -05 NO: 发货单 发货单(参考) 制表/日期 接收/日期 SL/7.5.1 -06 工艺参数监控记录 () 产品名称: 规格型号 ()月份: 监控日期 产品 记录人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SL/7.5.1-07 工序流转卡 产品名称: 图号: 投产批量: 投产日期: 日期 工序名称 操作 实领 完成 返工 返修 报废 合格 检验员 检验日期 备注 合 计 批准/日期:发料/日期: 批准/日期: SL/7.5.1-07 工序流转卡 产品名称: 图号: 投产批量: 投产日期: 日期 工序名称 操作 实领 完成 返工 返修 报废 合格 检验员 检验日期 备注 合 计 批准/日期:发料/日期: 批准/日期: SL/7.5.1-08 车间生产统计表 (日) 班组: 年 月 日 主任: 姓名 产品名称 工序 计划(件) 成品(件) 废品(件) 总工时 质检签字 生产签字 SL/7.5.1-08 车间生产统

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