关于调整2012年设备、能源管理指标的通知.docVIP

关于调整2012年设备、能源管理指标的通知.doc

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PAGE / NUMPAGES 关于调整2012年上半年设备、能源管理指标的通知 一、目标制定 1.指标名称更改 根据经营管理部的要求,2012年部分考核项目名称作出更改: 原名称 更改后名称 机加故障率 → 机加主要生产设备故障停机率 装配线故障率→ 装配线设备可动率 2.2012年上半年,主要生产设备完好率、机加主要生产设备故障停机率、装配线设备可动率、预检修计划完成率,各工厂统一按GGQ353计划指标执行,单台维修费用、单台能源消耗费用指标根据动力总成GGQ353计划目标、2011年指标实际完成情况、各厂2012年产量变化综合考虑制定目标值。2012年上半年设备、能源管理指标、考核周期作如下规定: 考核周期:按季度考核(试运行2个季度) 2012年6~12月份的指标根据实际情况2012年6月份再制定。 设备管理指标: 分厂名称 月份 主要生产设备完好率 机加主要生产故障停机率 装配线设备可动率 预检修计划完成率 单台维修 (元/台) 单台能耗 (元/台) 宁波一发 2012年第一、第二季度 ≧97% ≦7% ≧98% 100% 9.5 33 宁波二发 2012年第一、第二季度 ≧97% ≦7% ≧98% 100% 11 59.5 临海发动机厂 2012年第一、第二季度 ≧97% ≦7% ≧98% 100% 11 68 本指标发布完成后自2012年1月份开始执行。 3.关于新工厂指标定额,鉴于新工厂目前基本都处于设备调试或者非正常生产阶段,暂不对新工厂设定指标;但要求新工厂每月5日前将《设备状况月报表》《水电气消耗月报表》如实报送工艺装备部设备管理科,以便做统计分析。 4.每月的8日前设备管理科将相关数据报表汇报到经营管理部,同时经营管理部在每月15日前将财务数据发设备管理科作分析对比,以便查出差异。 二、原始数据: 1.宁波发动机一厂 分厂名称 月份 分厂统计数据(2011年) 财务统计数据(2011年) 设备完好率 (目标值≧96%) 机加故障停机率 (目标值≦7%) 装配线故障停机率 (目标值≦3%) 预检修完成率 (目标值100%) 单修费(目标值10元/台) 单耗费(目标值35元/台) 产量(台) 单修费(元/台) 水电单耗费(元/台) 按月统计 按季度统计 按月统计 按季度统计 按月统计 按季度统计 按月统计 按季度统计 宁波一发 1 100.00%   0.4300% 100.00% 5.69 5.38 23.11 23.26 12,330 7.36 6.85 17.36 17.53 宁波一发 2 100.00%   0.5800% 100.00% 2.4 21.36 8,000 3.07 16.23 宁波一发 3 100.00%   0.3500% 100.00% 7.6 25.16 9,000 9.52 18.93 宁波一发 4 100.00% 0.2100% 0.5500% 100.00% 4.21 5.35 22.83 23.79 9,000 4.30 5.58 17.52 17.63 宁波一发 5 100.00% 0.4200% 0.0570% 100.00% 4.68 23.76 8,500 4.50 17.24 宁波一发 6 100.00% 0.6200% 0.0290% 100.00% 9.9 24.97 7,500 8.26 18.17 宁波一发 7 100.00% 0.5800% 0.0100% 100.00% 13.12 7.38 32.83 24.68 3,500 10.85 13.85 25.90 18.25 宁波一发 8 100.00% 0.5200% 0.0780% 100.00% 8.63 23.42 7,380 9.81 16.89 宁波一发 9 100.00% 0.4700% 0.0410% 100.00% 10 22.67 9,500 18.09 16.49 分厂名称 月份 分厂统计数据(2011年) 财务统计数据(2011年) 设备完好率 (目标值≧96%) 机加故障停机率 (目标值≦7%) 装配线故障停机率 (目标值≦3%) 预检修完成率 (目标值100%) 单修费 (目标值10元/台) 单耗费 (目标值35元/台) 产量(台) 单修费 (元/台)   水电单耗费 (元/台) 宁波一发 1~9 100% 0.4608% 0.0769% 100% 5.88 23.82 74,710 8.35   17.76 2.宁波发动机二厂 分厂名称 月份 分厂统计数据(2011年) 财务统计数据(2011年)

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