设计(咨询)不合格品控制程序.docVIP

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  • 2021-05-11 发布于广西
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设计(咨询)不合格品控制程序 P PAGE 16 设计(咨询)不合格品控制程序 文件更改一览表 更改页 章节号 更改通知单号 更改内容 日 期 批准人 目的 对设计(咨询)不合格进行控制,防止不合格的非予期使用。 适用范围 适用于对设计(咨询)产品中不合格的标识、记录、评价、隔离和处置。 职责 3.1总工办是本程序的归口管理部门,负责: 3.1.1不合格品控制程序的监督、检查,并填写《监督检查记录表》; 3.1.2组织严重不合格品的评审和处置; 3.2设计室(所、分院) 3.2.1负责监督本设计室(所、分院)设计项目组的具体实施,同时根据不合格品的处理结果,及时通知有关部门,必要时通知顾客; 3.2.2按不合格程度,主持或参加评审,按处置意见安排人员返工或修改,必要时通知顾客; 3.2.3对分承包方提供产品中的不合格品进行评审、标识和记录。 3.3工程项目组 负责在本项目设计(咨询)过程中实施设计(咨询)不合格品控制,对不合格品及时标识记录,并按评审意见实施处置,做好不合格品控制的有关记录。 3.4总(副总)工主持和审核严重不合格品的评审和处置。 3.5文印室对设计(咨询)成品的文件打字、复印、晒图、装订过程中产生的不合格品进行控制。 4.程序 4.1不合格品的分类 4.1.1一般的不合格品。 4.1.1.1文件、图纸中的错、漏、碰、缺; 4.1.1.2基础资料内容、

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