采购质量控制.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
采购质量控制 4.1 采购制度 1、企业制定了《采购质量控制制度》 ,以对采购原材料、辅材料的质量进行控制。 4.2 供方评价 1、企业制定了《供方评价准则》 ,以对供方进行评价,择优采购,以满足产品的质量需要。 2、企业应保存原材料、辅材料供应商及外协单位的名单和供货目录、协作记录,并对供方 进行质量控制。 4.3 采购文件 企业应根据正式批准的采购文件进行采购。如:采购清单、技术标准、采购合同等采购 文件。 4.4 采购验证 企业制定了《采购(原辅材料、及外协件进厂)检验(验证)制度》 ,以对采购的原材 料、辅材料、以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证,检验或验证的记 录保留齐全。 4.5 支持文件 《采购质量控制制度》 《供方评价准则》 《采购质量检验制度》 采购质量控制制度 1、目的 对采购过程质量进行控制,确保本公司采购的原材料及产品能满足规定的要求 2、适用范围 适用于本公司对采购过程质量的控制 3、职责 3.1 企业的物资采购有供销部归口管理控制。 3.2 供销部组织实施供方的调查评定及业绩考核,并负责向合格供方采购所需物资 3.3 生技部、质量部按管理分工的范围,参与对采购质量的控制。 4、工作程序 4.1 供方的分类 为便于供方评定及控制,企业将材料、辅料,按重要性分为 A、B 二类,即: A 类:直接影响最终产品使用或卫生安全性能,可能导致顾客投诉的物资如: B0PP、LDPE 膜等; 类:不影响产品使用性或稍有影响但可补救的物资,包装及辅助材料等起辅助作用的物 资,如:合格证、包装物。 4.2 供方的控制 4.2.1 对合格供方,供销部负责执行动态管理, 每年组织相关部门及人员按 A、B 分类要求, 对其进行综合评价。根据评价结论,适当调整《合格供方名录》 4.2.2 日常管理可依据供货质量记录, 准确掌握其产品质量的波动情况。 A类物资出现一次 质量问题应以质量情况通知的形式向其提出警告,限期整改。 A 类出现两次同类质量问题, 应以质量情况通知的形式通知其停止供货,经整改合格后,应重新申请供货。整改期间质 量部应调整抽检方案。 4.2.3 A 类整改后,经验证仍不能达标者,应从《合格供方名录》中予以剔除。 类物资出现质量问题按退货处理,并考虑其合格供方资格 4.3.1 供销部应根据供货计划,汇总采购资料。该资料应清楚说明: A、物资标识:类别、型号、等级等 B、技术资料标识:标准规范、过程要求、检验规程等的名称、编号、版本等。 C、适用于该产品的质量体系标准标识:标准名称、编号、版本等 4.3.2 采购资料发放前,应经供销部经理审批其适用性。 4.3.3 供销部根据生技部提供的采购资料和生产计划及库存情况,形成每次采购所需要的 《采购清单》,供应人员凭《采购清单》的要求向合格供方进行采购。 外协加工的电话通知 . 4.3.4 采购或外协加工回来的材料由供销部安排送检 . (本公司无外协加工产品) 4.3.5 本公司所采购的原材料由于无法检验出该产品的卫生指标,故对所采购的产品由供 方提供原材料检验合格证明或报告; 其中直接与食品接触的原料应符合成型品的卫生标准, 并提供相应的证据。检验合格证明或报告是有自检能力的厂家提供的合格证明,或无自检 能力的厂家委托有检验能力的厂家或机构提供的证明或检验报告;原辅材料必须使用食品 用原辅材料。 4.3.6 企业应制定原辅材料使用台帐 , 原材料不得使用外购回收料及受污染的原料。 4.3.7 经质量部验收合格的材料,由仓库保管员填写《入库单》 ,办理入库手续,并按《仓 库管理制度》进行保管。 5、相关文件 《不合格品控制制度》 《仓库管理制度》 6、质量记录 《采购清单》 《入库单》 供方评价准则 1、目的 为选择合适的供方,对采购过程质量进行控制,特编制本规则 2、适用范围 适用于本公司对供方选择评价的控制 3、准则内容 3.1 供方的分类 为便于供方的评定及控制,公司将原材料、外购件、外协件,按重要性分为 A、B 二类, 即: A 类:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资。如 BOPP、LDPE等; 类:不影响产品使用性能或稍有影响但可补救的物资,包装及辅助材料等起辅助作用的物资,如:合格证、包装箱 3.2 A 类供方选择评价准则 根据满足本公司采购合同要求,对供方评价、选择准则可包括: A)供应商的产品质量、售后服务及历史业绩,如满足质量要求的生产设备、人员、技术水 平和检测手段,确保供货及时,售后服务到位,价格合理 B)供应商的质量保证能力 C)经济实力、商业信誉及物资证明 D)供应商的合法性,满足法律法规的要求 3.3 B 类供方选择评价准则 A)供应商的产品质量、售后服务及历史业绩,如满足质量要求的生产设备、人员、技

文档评论(0)

178****2826 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档