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- 2021-05-21 发布于北京
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表3-16 索引号:
(审计机关名称)
采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿
汇总工作底稿
审计期间____
项目名称:
项目执行单位:
序号
测试过程记录
工作底稿索引号
测试结论
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
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