采购与付款-采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.docVIP

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  • 2021-05-21 发布于北京
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采购与付款-采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.doc

表3-16                索引号: (审计机关名称) 采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿 汇总工作底稿   审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 序号 测试过程记录 工作底稿索引号 测试结论 审计人员: 审计日期:       复核人员: 复核日期:

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