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- 2021-06-04 发布于河北
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案例九: 上海宝山钢铁公司的预算管理;目录;预算是关于企业在一定的时期内(一般为一年或一个既定的期间内)经营、财务、投资等价值流相关的总体计划,是公司整体战略发展目标和年度计划的细化;预算管理是经过对企业运营的规划、分析和数量化的系统编制,它使得企业目标得以具体化。
预算目标的制定为控制绩效评估及信息反馈提供标准,企业就可以从人制转变为管理机制。
预算制定时各部门的沟通可以减少各单位操作中的隔阂,同时也明确各部门责任分工。
预算计划编制???以协调企业资源,使企业达到资源最优化配置,并通过预算的分析调整达到利润最大化。
预算管理也为企业考核、奖励、激励员工提供了依据。;销售预算;三、预算管理组织结构体系图 ;;业务部门财务预算编制程序图 ;根据预算内正常的、可实现的某一业务量水平编制的预算,一般适用于固定费用或者数额比较稳定的预算项目,如固定成本等。?;财务预算的编制方法;五、预算执行与监督控制;五、预算执行与监督控制;六、预算差异分析与调整; 调整经营活动,采取相应的预算控制方式
结合公司为消除不利差异所作的调整,由预算部门对初始编定的后续月度预算进行调整
调整后续月度/季度的经营预算
由内部可控因素引起的不利预算差异,应由对应的责任部门调整其经营活动,采取措施消除差异产生的原因,并尽可能在后续月度内消化己形成的预
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