质量管理体系内部审核报告.docVIP

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  • 2021-06-16 发布于广东
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质量管理体系内部审核报告 编号: 内部审核的时间: 受审核部门:总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。 内部审核组成员名单:组长:    组员: 内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001:2015标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性; 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施; 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性; 4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。 审核范围 的生产和服务全过程涉及到

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