- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE
PAGE 1
名创优品采购管理制度
1、目的
为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程,包括出口物资的采购。
3、职责
总经理负责采购管理制度的审批。
采购部负责合格供方的开发和管理, 合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求;对供方在制过程和生产进度控制;对供方库存的核对与控制;与供方 的协调与沟通。
工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、 材质、规格、工艺等属性。
必要时由工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。
销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。
财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。
4、采购岗位职责
寻找物料供应来源
寻找物料供应来源 , 并分析相关市场。
与供货商洽谈 , 并安排工厂参观、建立供货商之数据。
要求报价与进行议价并做出比价分析。
获取所需之物料。
查证购进物料之数量与质量。
建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。
了解市场趋势 , 搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
呆料与废料之预防与处理。
5、物资采购工作程序
5.1
5.1 采购工作流程图
.
.
销售部
工程部
采购部
财务部
—————————————————————————————————————
选择供应商
填写《请购单》
审核请购单
出图纸参数
销售与客户沟
通确认图纸
登录
《合格供应商名录》
注:工程部门提报的请购单,则由工程部
直接提交采购部进入采购流程。
OK
询价比价
发出订单
不合格
制程跟踪与反馈
合格
报关出货
产品质量检验
供应商交货
库存的核对与处理
拍照存档备查
审核应付货款
结算货款
新供应商开发评定工作流程图
如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方,需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图:
.
. 销售部 工程部 采购部 财务部
. —————————————————————————————————————
开发新供应商
填写《请购单》 审核请购单出图纸参数
销售与客户沟
通确认图纸
供 应 商 评
YES
N0 辅导
录入
《合格供应商名录》
不合格 合格
淘汰
样品管制流程图
. 销售部 工程部 采购部 财务部
——————————————————————————————————————————
选择供应商
填写请购单 审核请购单出图纸参数
N0
顾 客 判定
与客户沟通确认图纸
合格
不合格
工 程 判定
样品制作跟踪
样品检验
OK
《顾客签评记录》 样品保管与记录
文档评论(0)