不合格品处置管理制度.pdfVIP

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  • 2021-07-02 发布于湖北
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XXXXX 有限公司企业技术标 准 不合格品处 置管理制度 2014-03-11 发布 2014-05-10 实施 XXXXXX有限公司 发 布 前 言 为确保识别和控制不符合要求 的产品,以防止其非预期使用和交付, 降低由于不合格品产生的损失,加强对 对 合 格 品 管 理 , 公 司 技 术 部 根 据 GB/T19001 : 2008 标 准 要 求 , 结 合 XXXXXX 有限公司的实际情况,起草了不 合格品管理制度,本标准对;各部门的 职责、不合格品的管理程序、不合格品 的处置、不合格品的管理、不合格品的 评审程序作了规定,希望有关部门严格 按照规定要求执行。 本办法自 2014 年 5 月 10 日实施。 编制: 审核: 批准: 不合格品处置管理制度 1 目的 了提高生产工 艺水平、加强产品生产过程质量控制与管理,提高员工的 质为量意识和工作责任心,为确保识别和控制不符合要求 的产品,以防止其非预期使用和交付,降低由于不合格品 产生的损失 ,针对生产过程中不合格品的处置权限特编制本 管理制度。 2 适用范围 本制度适用于公司生产全过程的 采购原材料、外购件、外协件、生产车间的零件、部件不 合格品。 3 管理职责 3.1 技术部负责不合格品的技术原因 及报废件的技术评审。 3.2 检验部负责不合格品的判断和 标识。 3.3 生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不 合格品的隔离及报废申请。 3.4 采购部负责外购件、外协 件不合格品的隔离。 3.5 市场 (销售 )部负责已交付使用不合 格品的处理。 4 不合格品的管理程序 4.1 不合格品的分类 4.1.1 进厂原材料、配套件及辅助材料经检验的不合格品。 4.1.2 外协件进厂检验的不合格品。 4.1.3 车间机械加工的零 件、零部件经检验的不合格品。 4.1.4 焊接部件、胶管压制 件经检验的不合格品。 4.1.5 前处理的零部件经检验的不合 格品。 4.1.6 表面涂覆经检验的不合格品。 4.1.7 产品装配 过程中经检验的不合格品。 4.1.8 产品试验过程中发现的不 合格品。 4.1.9 产品最终检验、验验中发现的不合格品。 4.2 不合格品的识别 4.2.1 产品不能满足规定要求,即采购 合同的技术参数要求或订单规定; 4.2.2 不符合外协加工合 同的技术协议要求或不符合图纸规定; 4.2.3 零、部件不符图纸及技术要求; 4.2.4 焊接件 不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求; 4.2.5 表 面前处理、表面涂覆层不符工艺文件要求等视为不 合格; 4.2.6 装配过程对不符图纸、技术标准、工艺 文件规定要求 4.2.7 在产品最终检验时质量原始记录 不齐全的,也视为不合格品。

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