兴蜀质量体系审核检查表.docx

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坠司 文件编号SCZC / QG — C 标题内部质量审核检查表 版木号/修订 状态A/0 编码 审核区域:技术质量部 审核员/日期: 共4页 第1页 相关 条款 审核方法 及内容 记 录 结 论 4.0 1、 询问公司 的质量方针 并解释其内 涵。 2、 公司的质 量目标是什 么?如何进 行测量? 本公司的质量方针是: 以人为本,持续改进,优质高效,顾客满意。 质量方针的内涵解释是: 以人为本:尊重人才,不断提高员工的素质和业务技术水平,倡 导全员参与,发挥创造性工作。 持续改进:质量是企业的生命,通过持续改进质量管理体系,促 进公司各项工程质量不断提高,为顾客和社会提供最满意的产品。 优质高效:积极采用现代化管理方法和先进技术,持续提高工作 效率和质量,以优质高效的产品为顾客服务。 顾客满意:以顾客为关注焦点是公司的最高目标,通过提供符合 顾客要求的产品,达到并超越顾客满意,不断拓展广阔的市场分额。 本公司的质量目标是: 1、 工程服务项目质量交验合格率100%。 2、 顾客满意率90%。 3、 重大质量事故发生率为0。 4. 1 1、询问公司 建立的质量 体系是否对 过程进行了 确认,覆盖 是否全面 质量管理体系覆盖的产品范围: 岩土工程,包括岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程监理咨 询、岩土工程测试、岩土工程治理;工程测量、水文地质勘察、地 基与基础处理。 质量管理体系的五个主标题是: a) 质量管理体系; b) 管理职责; C)资源管理; d) 产品实现; e) 测量、分析与改进。 4.2.3 1、 査本部门 的文件收 发、审批记 录、保管情 况是否符合 程序文件要 求。 2、 査受控文 件发放记 录,本公司 是如何界定 受控和非受 控文件。 3、 抽査2-3 份文件。 4、 质量技术 部是否对有 关法律、法 规和规范进 行追踪和收 集,查有效 文件掌握情 况,査有效 文件一览 表。 公司质量管理体系文件内容: a) 质量手册; b) 程序文件; c) 作业指导书和管理制度; d) 质量记录。 公司技术质量部制定并执行《文件和资料控制程序》,确保质量 管理体系文件的有效性,符合性。 公司的质量管理体系文件包括:管理性文件和资料、技术文件及 外来文件。 质量手册是描述质量管理体系要素及主要业务过程,明确公司的 质量方针、目标、质量管理组织结构、职责和权限的文件,它是公 司质量管理体系的纲领性文件。 程序文件是满足IS09001 : 2008版标准和公司质量手册规定要 求的文件化的质量工作程序。它具体规定了某项活动的目的、范围、 职责和权限、管理和控制该项活动的途径及相关文件和记录。程序 文件是质量手册的支持性文件。 作业指导书和管理制度是某项工作的进一步细化。公司的作业指 导书指操作步骤、技术要求、质量标准、使用原材料及设备、施工 进度、施工规程等管理制度是某项工作的具体管理办法。 质量记录表格是为质量体系提供的客观证据的文件,使策划、釆 购、验证、管理、施工检验、试验、检测、服务、审核和改进等质 量活动过程和结果的真实记载,是证实质量体系符合IS09001 : 2008 标准和质量手册规定要求并有效运行的重要证据。 技术文件是公司工程施工的依据,主要包括工程施工的设计、图 纸、施工规范、检验规程等。 文件发布前,所有文件和资料及其发放范围均应经有关授权人 员审扌比。其中: a) 质量手册由管理者代表审核,总经理批准发布; b) 程序文件由各部门拟制,技术质量部审核,管理者代表 批准; c) 管理制度、作业指导书和质量记录表格由使用部门拟 制,总工程师批准; d)技术文件由技术负责人审核,技术质量部审查,总工 程师批准; e) 文件由技术质量部登记、呈报、传递、分发和存档。 4.2.4 1、抽査质量 检査记录, 看是否符介 程序文件的 质量记录控制: 质量记录是为证明工程满足质量体系要素运行的有效性提供客 观证据,对质量记录的分析可作为纠正措施和预防措施的重要信息。 公司技术质量部制定并执行《质量记录管理控制程序》,对质量 相关 条款 审核方法及 内容 记 录 结 论 5. 4. 1 1、质量技术部是 否为实现公司质 量目标而建立有 分目标,质量冃 标完成情况、出 示质量目标的测 量结查。 5. 5. 1 1、质量技术部在 质量管理体系中 具体承担哪些主 要职责,是否适 应分管过程的要 求C 审核区域:技术质量部 审核员/日期: 共4页第2页 要求,是否 准确、完整、 清晰,是否 分类保存。记录的内容、格式、收集、编目、贮存和处理等进行控制。各部门按规定要求对业务范围内的有关质量记录进行管理控 制。各部门应具备足够的记录来证实产品和体系运行满足规定的要 求。均应编制本部门重要的质量记录清单。各部门应指定人员

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