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财务管理自查报告【】
财务管理自查报告【】
财务管理自查报告【】
财务管理自查报告【优秀】
拟订了健全的财产管理制度,严格财产的购置、领用、出租、办理、报废等工作程序,下面是小编为大家收集的财务管理自查报告,供大家参照。
财务管理自查报告范文一 今年度,我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准,各项收费项目切合规定,经区物价局、区教育局审察经过。现将展宏少儿
20XX 年财务管理自查情况报告以下:一、少儿园领导高度重视
1、少儿园配有财务办公室,配有专 ( 兼职 ) 财务人员 1
人。
2、园长经常咨询财务运行情况和听取财务工作报告,
及时调整财务支出。
3、财务人员能做到当天发生的业务,当天登记入账,
现金和银行存款日记帐做到日清日结。
二、加强少儿园收入收费行为的管理
1、严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费
标准,接受教师及家长的督查,一致收费项目,一致收费标
准,一以致用财政部门印制的收费 ( 收款 ) 票据。经过我园自
查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,我园有圆满
的经费管理制度,真实做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
1、少儿园领导审批制度明确,从事少儿园财务管理的
记账人员和审批人员、财务保留人员的职责权限明确,做到
了相互分别、相互限制、相互督查。
四、加强有限财产的管理,保证少儿园正常运行
1、依照少儿园工作计划,全查问虑,全面管理,合理
使用有限资本, 集中力量,加大教育授课、 教育科研的投入。
各项收入做到胸有成竹, 坚持做到了 “量力而为, 以收定支,
略有节余”。
2、拟订了健全的财产管理制度,严格财产的购置、领
用、出租、办理、报废等工作程序。全部财产全部按要求建
档建册,用卡片进行登记,款物切合,登记正确无误,没有
造成财产流失。
五、今年度出入情况:
1、春季学期: 少儿入园数共 20 人,学杂费总收: 26000
元。总支:元。结余:元。
2、秋季学期: 少儿入园数共 42 人,学杂费总收: 54600
元。总支:元。结余:元。
此次自检自查工作中获取主管部门的高度重视,今年我
园连续依照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进
行收费,严守财经制度,保证少儿园正常运行,努力把我园
办成一流的少儿园,让领导放心、少儿快乐、家长满意的幼
儿园。
财务管理自查报告范文二 我委依照文件精神, 从 12
月上旬起,结合本单位的本质情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告以下:
一、财务出入情况
在财务工作过程中, 本单位严格依照 《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实圆满,依照本单位本质发
生的业务事项进行会计核算、 填制会计凭证、 登记会计账簿、
编制财务会计报告,范文之整改报告 : 财务工作自查报告。严格执行国家相关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上一致登记、核算,依照国家一致的会计制度的规定进行会计核算,保证数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常例和重点支出需要,既表现本质工作需要,又考虑财力可能,依照办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,保证重点,兼备安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
依照本单位工作本质,在建立并推行内部督查和控制制度过程中,拟订了《财产管理制度》 。建立和圆满各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地推行了内部督查和控制,保证了会计工作的真实性、圆满性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物质的督查和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、 经办人员的职责权限,
使其相互分别、相互限制,以明确责任,防范舞弊,各项业
务事项得以有序进行。
2、明确了财务出入审批程序和审批人的权限和责任,
规范了各项资本的使用,提高了资本使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采用各种有效措
施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定财产管理和使用情况
为了加强固定财产管理和使用,在固定财产购置时,严格依照政府采买程序进行采买,并依占相关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,经过建立健全制度,会计人员对
各项财物、 款项的增减变动和结存情况及时进行记录、 计算、反响、查相同。一方面做到账簿上所反响的相关财物、款项
的结存数同实存数一致 ; 另一方面经过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账切合。无固定财产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
经过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在推行内部督查制度和内部控制制度时,还未能圆满达到《会计法》所规定的要求,预计管理制度、财务剖析制度、稽核制度还没有建立健全,今后要进一步圆满这方面的制度,推行更有力的措施,力求将这方面
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