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业务编号 【最
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辑!】
业务流程简述
米购业务员根据实际库存及生产计划情况与供应商签订米购合同,合同经主管审 核后,送达供应商及采购合同管理人员,库管录入采购入库单时查询订单,入库 后确认不能执行的,关闭订单的过程。
流程适用范围
原材料及包装材料合同管理及执行情况
业务相关岗位
体 供应商 米购业务员 主管、米购合同管理
总库入库管理
参照订单采购入 库单
参照订单采购入 库单
建议角色划分
涉及岗位名称
执行角色
涉及系统功能操作
手工审核订单
高长明
所有查询权限
采购订单管理
李学贵
1、 录入采购订单
2、 审核采购订单
3、 关闭订单
4、订单所有查询权限
入库单录入
总库相应人员 (以上人员工 作由尹静丽代)
参照订单录入采购入库单
业务流程具体描述
1、 各业务员与供应商签订采购合同;
2、 各业务员将采购合同提交供应科长进行审核;
3、 根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单,并对其进行系统审核;
4、 总库人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单,无对应订单 直接录入采购入库单,如果有对应订单的必须指定订单号,以便将订单与入库单关联起 来;
具 体 描 述5、 合同管理人员可以为各业务员提供查询供货单位订单的执行情况,并可发岀催货函;
具 体 描 述
6、 合同管理人员对于已经执行完毕的订单或由于某种原因不能执行的订单进行关闭操作;
业务编号
PU002 业务名称 |原料、包装材料采购入库管理
业务流程简述
描述供应部门根据需要进行货物采购,在货物到达后,办理质检手续,合格品办 理入库的过程。
流程适用范围
存货中的原材料、包装原材料及燃料中的石油气的采购
业务相关岗位
具 外库 质量管理科 | 总库 供应科
涉及岗位名称
执行角色
涉及系统功能操作
外库填写验收报告单
:尹荣利、张丽君、陈键
无
外库化验申请单
:尹荣利、张丽君、陈键
无
总库验收报告单录入
黄慧梅(原料)董趁心(包装物)
1、 接收外库的验收报告单
2、 在采购管理的采购入库单中录入验
收报告单并审核
3、 开具出库单
4、 总库根据业务员转来的发票及收料 单附对应的验收报告单转供应科崔 丽娟
业务员
赵俊扬、王勇、柴功有、王伟、徐 平、高长明
1、 负责向相关供应商索取发票
2、 手工填写收料单并注明发票号
3、 将收料单及发票转总库
供应科材料核算
崔丽娟
1、 接收由总库转来的收料单
2、 将其中所附发票录入采购系统
3、 在采购系统中进行采购结算
4、 将在系统中结算后的收料单转交财 务田红
业务流程具体描述
外库人员对收到的货物进行清点并做初步验收,如果不合格直接退货进行换货。新货到 后重新验收;
具体描述2
具体
描述
2、
3、
4、
5、
6、
检验完毕后,填写质检单;质检单随该货物一起领料出库。若检验不合格,进行换货处 理;
依据质检单的内容在系统中录入采购入库单;若本月货物的发票未到,做暂估处理; 业务员向供应商索取发票后,填写收料单并明确发票号; 业务员将收料单及所附发票一并转交总库;
10、 总库根据收料单及发票来确定对应的验收报告单;
11、 总库将收料单及附件转供应科材料核算岗;
12、 材料核算岗将收料单所附发票录入采购管理并根据收料单信息在采购管理中进行结算。 当月发票未到的入库单系统自动视为暂估;
13、 供应科将收料单转交财务田红进行相应账务处理; 注意:辅助零配件库由财务人员填制、审核入库单。
业务编号
PU003 业务名称 备件及辅料采购入库管理
业务流程简述
描述行政科及动力科根据计划进行采购,在货物到达后,办理入库手续,及采购 结算的全过程。
流程适用范围
存货中辅助材料及修理用备件的米购
业务相关岗位
具 张跃、赵慧 设备动力库李桂芬 厂长艾德建 财务石银贵
涉及岗位名称
执行角色
涉及系统功能操作
填写辅助材料及备件收料单
张跃、赵慧
将当月料票全到的相应单据填写完整经 领导签字扣转交李桂芬,并将月末发票 未到的入库单转交李桂芬。
整理上述收料单
李桂芬
将上述单据转财务石银贵
材料核算
石银桂
1、 接收李桂芬转来的单据
2、 将收料单据录入采购系统
3、 将对应发票通过拷贝入库单生成
4、 对入库单及发票进行采购结算
5、 将当月发票未到的入库单录入采购系 统进行暂估处理
业务流程具体描述
暂估回冲月份
建议角色划分
涉及岗位名称
执行角色
涉及系统功能操作
总库记账
黄慧梅董趁心
1、在采购系统中录入采购入库单
业务员
各业务员
向供应商索要以前月份单到票未到的 发票,发票若到后,填写收料单交总 库
供应材料核算
崔丽娟
1、 录入米购发票
2、 暂估结算
暂估处理
石银贵
1、
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