西江驾校会计稽核制度.docxVIP

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  • 2021-09-12 发布于山东
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西江驾校会计稽核制度 西江驾校会计稽核制度 会计监督是会计的一项重要职能,会计稽核是实行会计 监督的必要手段,驾校在履行会计稽核职责时,必须以财经 法律、法规、规章和制度为依据,对驾校内部的经济活动进 行必要地监督和控制,监督驾校财务制度的严格执行。特制 定本制度。 一、 稽核人员的确定 会计的稽核工作一般由具有会计从业资格的会计人员 兼管。 二、 稽核工作的职责、范围 (一) 内部稽核工作的职责 1. 审核收入,支出等计划项目是否齐全;审核收支预算 编制依据是否可靠,以便修改和完善计划与预算。 2. 审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合有关法 律、法规、规章制度的规定,如发现问题,应及时指出并采 取切实措施加以制止和纠正。 3. 审核会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料的内 容是否合法、真实、准确、完整,手续是否齐全、是否符合 有关法律、规章、制度规定的要求。 4. 审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面 记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因。 第 1 页第 1 页 西江驾校会计稽核制度 (二) 内部稽核工作范围 1. 检查、查阅驾校的各种文件记录、会计资料、计划预 算; 2. 检查、清点各项财产物资; 3. 检查各项经济活动和管理活动; 4. 制止各项违法、违纪行为; 5. 要求有关人员纠正差错; 6. 清查各类作弊行为,提出处理意见等。 三、 稽

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