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製程風險評估
Mobile / PND Model;依據PFMEA風險評估,再增加不足部分;依據PFMEA風險評估,再增加不足部分;
3.PCM燒錄程式與測試錯誤: 經移轉到KS的程式皆為HQ程式設計依據RD要求完成的程式,
如程式資料燒錄錯誤KS無法核對程式燒錄是否正。.
現行管制 : 由HQ將程式完成後轉到KS驗證是否可執行,並未管制是否正確
(如F3的提問)。
影響工站 : PCM燒錄PCM測試與T2/T3測試。
負責單位 : HQ-TE
1.DB phase 程式驗證部份-加入KS 驗證Funciton,目的確認(1,2,3代)機台是否可皆正常使用及有
無問題
2.DB phase 程式驗證部份-RD提供簡易測試治具的接線圖,供主程式及定義檔驗證用
3.DB phase 程式驗證部份-KS 驗證使用MOCKUP SAMPLE/制樣PCBA進行驗證,
4.KS 驗證結果於48H內提供(收到驗證需求後)
5.KS驗證結果發佈時請加入相關單位
6.設計段所有程式及定義檔,對應窗口定義為 KS-楊秀良(LOTLI)/TPE-VIVIAN
7.測試軟體變更需求單部分-是否轉以NOTES或其他系統管控方式由介宏/Vivian 進行檢討,暫先以
附件表單格式執行提出(使用電子檔)
8.若有任何緊急需求,請直接以電話聯繫,招集相關單位進行檢討因應
9.KS 在生產進行程式版本比對時,也可參照PLM上 2.21 的程式驗證報告進行比對誤
預計完成時間 : 2009/1/1起開始實施
展開單位 : HQ-RD / HQ-DQA / HQ-EE / KS-EE / KS-QE ;
4.測試內阻範圍過大: 工成文件規範的內阻範圍太大,(1)內阻不可能達到的區
間 (2)內阻高於理論值過多,當有點銲不良,或治具接
觸異常時,電阻在上限時無法察覺。
現行管制 : 依據工程文件範圍,出現客訴時再縮小範圍(如Fiona)。
影響工站 : T1/T2/T3/FQC。
負責單位 : HQ-RD
關於工程文件中 IR 電測上下限計算及測試規格訂定部分.鑑於之前的管制上線RANGE
過大,無法廠內有效攔阻不良流出.依先前決議之由試做試投之實際測試數據計算平均
值+/-6標準差一案.若EE在執行上有困難點,可由DQA依工廠之試做試投實際數據計算後
提供EE制定上下限管制規格後,發行正式工程文件在MP前。若無異議,後續將依此執行。
預計完成時間 : 2009/1/10(先由M08G1開始)
展開單位 : HQ-DQE / HQ-EE / KS-EE / KS-QE / KS-QC ;5.客戶的使用方式不清楚 : 客戶組裝時的主要機構尺寸,對應的走線方式不清楚,例如
VF3的背膠黏貼尺寸。
現行管制 : 依據工程文件範圍,出現客訴時再進行修改(如VF3)。
執行方案 : 機構尺寸已經確認時,必須與客戶確認客戶組裝的方式與實際在客戶機
構內的機構結果,方可確認量產不會有機構走線或干涉的問題。
影響工站: 設計驗證。
負責單位 : HQ-RD
由RD/Sales與客戶確認機構相對位置,並詢問客戶檢測方式,及索取測試條件,並除考量
Pack在客戶端的組裝方式外,也需了解客戶使用方式與搭配系統驗證方式.
預計完成時間 : 2009/1/1 起實施
展開單位 : HQ-Sales / HQ-PM / HQ-DQE / KS-PM / KS-QELab
;
6.未依據SOP作業: 這種情況相當難掌控,OP不知道治具需要完善的程度,制工不清楚完
善治具的要求,線長要求產量,不知道OP的問題與治具出的問題;
IPQC不清楚稽查的重點,導致產品出現異常。
現行管制: 線長稽核表,IPQC巡檢稽核表。
影響工站: 所有。
負責單位 : KS-製造
對於所有OP進行教育訓練,需強調依據SOP作業,各線長也須列入訓練及督導,如未依據
SOP作業,依據廠規處理
預計完成時間 : 2009/1/15完成在廠人員的教育訓練,3/15前須全員訓練完畢,執行稽查
2008/12/25起
展開單位 : KS-QC / KS-制工
;7.產品未輕拿輕放: 生產與包裝產品是流動的,在TPS線上或傳統線上,容易未輕拿輕放
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