XX高新技术股份有限公司内部审计制度.pdfVIP

XX高新技术股份有限公司内部审计制度.pdf

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来自中国最大的资料库下载 内 部 审 计 制 度 四川海特高新技术股份有限公司 2005年3 月 来自中国最大的资料库下载 四川海特高新高新技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部审计监督,保护公司资产安全和完整, 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 及其它有关法律法规,制定本制度。 第二条 内部审计是企业实施内部经济监督,依法检查会计账目 及相关资产及企业经营状况,监督财务收支真实性、合法性、效益性 的活动。公司及控股参股公司依法实行内部审计制度,以加强内部管 理和监督,遵守国家财经法规,维护公司合法权益;促进改善经营管 理,提高经济效益。 第三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,经董事会批准后 实施。内部审计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制 度,对本公司及所属控股、参股公司的经营管理活动独立进行审计监 督。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计部,作为公司董事会审计工作的执行 机构,负责组织实施公司内部审计制度,指导、监督公司系统内部审 计工作,审计负责人向董事会负责并定期报告工作。 第五条 审计部负责人由董事会任免。审计部负责人没有违纪违 规行为或其他不符合任职条件的行为,不得随意撤换。 第六条 公司审计部应根据内审工作需要配备合理的、稳定的人 员结构,配备符合内审工作要求的专业人员。 第七条 审计人员应当依照法规及公司有关制度审计、忠于职 守、坚持原则,做到独立、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。审计人 员与办理的审计事项或与被审单位(部门)有利害关系的,应当回避。 第三章 审计职责 1 来自中国最大的资料库下载 四川海特高新高新技术股份有限公司 内部审计制度 第八条 依照国家法律、法规、审计规范、审计程序及本公司有 关制度规定对本公司及本公司所属全资、控股、参股公司的财务收支、 经济效益、高管人员离任进行内部审计监督。 第九条 督促建立健全完整的公司内部控制制度,杜绝各种隐 患,确保本公司及所属全资、控股、参股公司的资产完整与安全。 第十条 审计工作以改善经营管理,提高经济效益为目的,并对 公司的一切经济活动进行监督。 第十一条 审计部负责: (一)本公司范围内的审计规章制度的制定; (二)对本公司及所属全资、控股、参股公司的下列事项进行内 部审计监督: 1、与财务收支有关的一切经济活动和经济效益; 2、资金、财产的安全、完整和管理情况; 3、会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、 合法性; 4、对长期投资、固定资产投资项目、在建工程投资项目的实施 情况; 5、对公司及所属公司的内部控制制度的健全、有效及执行情况; (三)公司内设机构及所属公司领导人员的任期经济责任进行审 计; (四)完成董事会交办的其他专项审计任务。 第十二条 审计人员应保持严谨的工作态度,在被审公司(部门) 提供的资料真实齐全的情况下,应客观反映所发现的问题。如反映情 况失实,应负审计责任。审计人员因被审公司(部门)未如实提供全 部审计所需资料而导致无法作出正确判断时,应及时汇报董事会,审 计人员不负相应的审计责任。 第四章 审计权限 2 来自中国最大的资料库下载 四川海特高新高新技术股份有限公司

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