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付款申请审批制度
为规范本企业范围内的对内对外支付行为,防范付款过程中的差错和舞弊 , 确保付款业
务的真实性、合法性,根据《 XX 公司有限公司章程》 ,制定本制度。
本制度为《 XX 公司财务内控制度》的一个组成部分 .
本制度不涉及付款申请前的业务审批制度和流程。
本制度不涉及因扩大生产而产生的大型设备采购及工程款等投资性支出 , 此部分支
出由集团资金统一调度。
本制度由公司决策层共同研究制定,并委托公司财务部编撰和解释。
具体条款如下:
一、付款审批权限(不同于业务审批权限) :
所有支付款项对应的业务的审批手续必须完备 .
所有付款必须经过业务审核 (部门),财务审核 (二级审核)和有权签署的分管领导 (具
体分管领导审批权限见付款类型及审批权限表) 核准, 并严格按指定的顺序执行审批流
程 , 否则财务有权拒绝支付款项,相关责任由经办人及其部门承担 .
各级审批人因故不能履行审批手续时, 则由其书面指定所属下级为代理人, 并粘贴公告
于公司内部,同时到财务部备案。指定代理人可在委托代理期间行使相应的审批权力 ,
并于代理期限过后向委托人报告。代理人在代理期间的审批责任由委托人负责。
负责各类型付款审核的分责会计 :
项 目 审核人
生产用设备、材料、配件国外采购付款、采购费用 采购应付会计
非生产用固定资产采购、工程款项、工资奖金、托收费用、
税款、市场销售费用及各部门日常费用报销、内部借款、销 预算管理专员
售退款、关联企业往来款
各分责会计对负责的付款申请的合理性、 合法性、 规范性, 及付款金额的正确性负有审
查责任;
各分责会计对负责的单据收集整理工作负有确保单据完整、正确、及时的责任 ;
如被发现存在工作失误、不作为或推诿责任的行为 , 经认定,扣发其部分或全部奖金,
屡犯或情节严重的可将其调离工作岗位 .
二、付款申请审批流程:
付款申请审批分为业务经办、业务审核、财务审核(二级审核) 、有权签署、付款计划、
支付款项六个步骤 . 凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流
程办理的付款申请将不予受理。
业务经办:按付款类型收集整理齐全完整的付款凭据作为附件 , 并正确填写相应的付款
申请单据,签名确认后报送部门经理进行业务审核 . (付款类型详见附文)
业务审核: 部门经理审核确认后 , 由部门指定的专人于每周四上午之前送交财务部审核,
并在《审核单据流转表》上登记送单记录,并将单据存于相应部门的待审单据文件夹 .
财务审核:分责会计检查付款凭据是否齐全,业务是否合规、合理,支出金额是否超出
预算或合同、单据是否合法完整 , 同时核实账务记录后签字确认。分责会计将付款单证
整理分类报送至复核人审查并签字确认后,交由分责会计
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