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差旅费及市内交通费管理办法
第一条 为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合
合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司
实际情况,制定本办法。
第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条 本办法适用于公司各部门。
第四条:差旅费报销相关内容
1、出差原则
(1) 出差人员要实事求是,出差任务明确,如发现弄虚作假,一律按企
业有关规章制度严肃处理。
(2) 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,
出差归来后补办手续。
(3) 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,
根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
(4) 出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
(5) 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
(6) 员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具,如任务急或路途远,
经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
(7) 在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销
(1) 员工出差前须填写《出差申请表》,作为考勤和借款、报销的依据;
(2)《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。
出 差 申 请 表
申报日期:
出差
申报部门
出差日期 年 月 日 至 年 月 日: 共 天
出差省市与地
区
出差事由
交通工具安排 飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□
申请费用 元
部门审核 财务 经理审核 董事长审核
审核费用 元
说明: 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后 48 小时内批复。
3、《出差申请表》审批下来后,可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借
款,以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违反规定给予借款而造
成账务混乱的,追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
4、出差期间各项费用报销,须填写《差旅费报销单》,所附单据必须有税务
部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、
系统总监和财务总监签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的
业务招待费,一般不予开支。
3、差旅费报销流程
经办人将合法票据分类
粘贴,填写差旅费报销单
实 际 出差 是 否按
部门负责人审批
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