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2019年退役军人事务预算
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表(功能分类科目)
二、2019年收支预算总表(经济分类科目)
三、2019年收入预算表
四、2019年支出预算表
五、2019年财政拨款收支预算表
六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2019年政府性基金支出预算表
八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2019年政府采购预算表
十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
主要职能
(一)贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。
(二)负责军队转业干部、离休退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导全区退役军人教育培训工作。
(四)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
(五)组织指导全区拥军优属工作。
(六)负责烈士褒扬、纪念设施管理工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。
二、部门预算单位构成
退役军人事务预算包括:退役军人事务局局机关预算、退役军人服务中心预算。
纳入退役军人事务2019年部门预算编报范围的单位见下表:
序号
单 位 名 称
备注
1
峄城区退役军人事务局
2
退役军人服务中心
第二部分 2019年部门预算表
公开01表
2019年退役军人事务局收支预算总表 (功能科目分类)
单位名称:峄城区退役军人事务局
单位:元
收 入
支 出
项 目
2019年预算
项 目
2019年预算
一、财政资金
17,607,545.99
社会保障和就业支出
17,607,545.99
一般公共预算
17,607,545.99
退役军人管理事务
5,888,645.99
政府性基金预算
行政运行
923,759.96
国有资本经营预算
其他退役军人管理事务支出
4,715,886.03
二、财政专户管理资金
拥军优属
249,000.00
三、事业收入
安置支出--
3,524,000.00
四、事业单位经营收入
退役士兵安置
3,524,000.00
五、其他收入
优抚支出--
8,194,900.00
义务兵优待
5,430,000.00
在乡复员、退伍军人生活补助
2,764,900.00
本年收入合计
17,607,545.99
本年支出合计
17,607,545.99
六、上级补助收入
上缴上级支出
七、附属单位上缴收入
对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
收入总计
17,607,545.99
支出总计
17,607,545.99
公开02表
2019年退役军人事务部门收支预算总表(经济科目分类)
单位名称:峄城区退役军人事务局
单位:元
收 入
支 出
项 目
2019年预算
项 目
2019年预算
一、财政资金
17,607,545.99
工资和福利支出--
914237.15
一般公共预算
17,607,545.99
基本工资
282,684.00
政府性基金预算
津贴补贴
286,316.00
国有资本经营预算
机关事业单位基本养老保险缴费
114,571.40
二、财政专户管理资金
职业年金缴费
45,828.56
三、事业收入
职工基本医疗保险缴费
40,099.99
四、事业单位经营收入
失业保险
4,387.23
五、其他收入
工伤保险
2,864.29
住房公积金
137,485.68
商品和服务支出--
359373.56
办公费
26,100.00
会议费
1,800.00
公务接待费
1,800.00
工会经费
8,673.56
印刷费
100,000.00
差旅费
100,000.00
其他商品和服务支出
121,000.00
对个人和家庭补助支出--28
奖金
23,557.00
退职(役)费
4,026,504.00
抚恤金
11,478,900.00
生活补助
500,000.00
其他对个人和家庭补助
68,000.00
其他支出
214,000.00
医疗费补助
22,914.28
奖励金
60.00
本年收入合计
17,607,545.99
本年支出合计
17,607,545.99
六、上级补助收入
上缴上级支出
七、附属单位上缴收入
对附属单位补助支出
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