公司财务管理制度..docVIP

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公司财务管理制度 、公司日常管理开支审批报销制度 二、公司工程款支付流程 三 、会计核算、记账制度 ? 四、会计档案管理制度 五、会计电算化管理制度 六?、办公用品的管理办法 七、固定资产管理办法 八、房地产开发公司财务管理制度 九、材料公司财务管理方案草案 十、项目公司财务管理草案 附: 财务部职责及工作人员职责 、公司日常管理开支审批报销制度 ??? 2010.7.18 ??大中小 一、管理制度体制: 公司财务由总经理主管、 负责。日常管理费用报销实行分级管理 的财务报销制度。 1 万元(包括 1 万元)以内的借款和报销,由总经 理直接审批报销; 1 万元以上的借款和报销,总经理审批后,再报董 事长审批。审批程序完成后,财务部办理付款手续。 报销范围包括: 公司日常运转、 管理中办公用品的购置、 公司因 办理公务出差的交通和住宿费、 业务招待费等, 备用金根据工作需要 的临时借支。 ????二、费用报销制度内容: 第一条日常办公用品的采购,车辆费用、差旅费、业务招待费、 电话费等,由公司办公室统一审核, 登记备案, 再按公司审批程序进 行审批后由财务部付款。原则上每星期报销费用一次; 第二条公司日常办公用品的采购, 由公司办公室统一组织, 物资 采购与保管实行“采管分离”,采购流程实行“阳光采购”——公开 采购内容、渠道、价格、厂家或销售商。其他部门不得私自采购,否 则,财务不予报销, 原则上每月报计划一次; 财务用品由财务部请示 领导后自行购买。 第三条公司员工因公出差, 在途期间的交通费、 住宿费可凭据报 销,伙食补助费视不同地点参照陕西省西安市的差旅费管理制度标准 执行;但出差期间报销了招待费、 下属企业或当地企业进行了统一接 待等,不再报销伙食补助费。其他费用由总经理特批; 第四条业务招待费的报销, 实行预先请示制; 凡因业务关系需要 发生招待费, 需要预先向公司领导请示, 经同意后方可开支。 原则上 谁接待谁陪餐,本着节约的原则开支; 第五条备用金根据工作需要临时借支, 由申请人填写借据, 经总 经理审批同意后, 在财务部办理借款手续, 原则上业务发生完毕一周 内到财务部冲账。需要发生大额和长期借款,报总经理特批; ????第六条报销程序 1、?经办人或报销人要认真整理票据, 保证票据的合理性、 真实 性与合法性,根据票据粘贴的具体情况附报销说明书由本部门负责人 或相关部门的负责人签字。 在财务部指导下按照分类、 分项对票据进 行粘贴。 2、报销说明书包括内容: (1)、办事内容、地点,往返车、机、船次等; (2)、招待费要注明时间、 请客事项、 所请人员,陪同人员。 柴、 汽油发票要注明车型、车号。 (3)、需要顶票的内容介绍:原票要附在说明书中; (4)、出租车票要注明往返地点; (5)、分类写出报销金额及汇总金额; (6)、其他需要说明的事项。 3、分类、分项包括内容: (1)、分类包括内容:差旅费,招待费,燃料费,电话费,办公 用品、材料,行政备品、 固定资产,修理费, 教育费,福利费, 其他; (2)、分项包括内容:按照所办事情的不同分别粘贴。 ????4、经办人或报销人拿部门经理签字后的报销单或报销说明书到 计划财务部。财务部以部门经理签字后的报销单或报销说明书为依 据,对报销票据进行金额及票据真实性的确认,并粘贴签字; 5、经办人或报销人拿计划财务部粘帖审核后的报销单及报销说 明书按签字审批签字次序签字, 若领导及签字人出差或其他原因不在 公司时、可用电话请示批示意见、 待领导及部门签字人回公司后及时 补签字; 6、计划财务部必须以总经理、董事长签字后的报销单为依据办 理付款手续。 ?第七条 审批程序: ?1、部门经理审核职工所办事情及所发生相应费用的真实性、合 理性; ?2、财务部负责审核票据的真实性、合法性;负责对报销说明书 的核查。并要以审批的计划书为限,对所购办公用品、行政备品、材 料、设备、修理费进行审核,超审批计划、超合同金额的不予报销; ?3、逐级负责全面审核,确认合理、无误后签署意见并签字。 签字审批次序为经办人签字T证明人签字T部门经理签字T会 计签字T财务总监签字T总经理签字T董事长签字T出纳付款。 ?1万元(包括 1 万元)以内的借款和报销,按上程序经总经理 签字审批后,财务部直接进行报销付款; 三、付款结算事项: 1、当月工资在下月 15 日发放。 ????2、奖励、福利、会费、综合保险等按公司相关管理制度执 行; ????3、除工资和差旅费借款外,原则上结算金额在5000元以上 的付款项目必须通过银行转账支付。 四、关于借款的规定 1、 员工因经办业务或出差可以向公司预支款项, 因私不得借款。 2、 借款必须按规定的流程履行相关手续,借款人必须在借款单 上签字确认借款。

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