【报告】内部控制审计报告.docx

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精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 内部掌握审计报告 2021 年度内部掌握评判报告珠海格力电器股份有限公司全体股东 : 依据《企业内部掌握基本规范》及其配套指引的规定和其他内部掌握监管要 求〔以下简称企业内部掌握规范体系 〕,结合本公司 〔以下简称公司 〕内部掌握制度和 评判方法 ,在内部掌握日常监督和专项监督的基础上 ,我们对公司 2021 年 12 月 31 日〔内部掌握评判报告基准日 〕的内部掌握有效性进行了评判;一、重要声明 依据企业内部掌握规范体系的规定 ,建立健全和有效实施内部掌握 ,评判其有效性,并照实披露内部掌握评判报告是公

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