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财务自查报告文三篇
财务自查报告文三篇
(一)
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的 [xxxx]109 号 《关于在辖区上市公司全面深入开展规财务会计基础
工作专项活动的通知》 (以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》 、《常见问题》中对
相关具体问题的描述, 我司 xxxx 年 11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作,认真分
析了自查中发现的问题, 确定了具体整改期限, 明确整改责任人, 财务自查报告怎么写。
对证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们
咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、 、现场检查等形式督促、
跟进整改进度,落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:
(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构, 做到岗位职
责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业
知识和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善, 明确制度的制定和修订
流程以及应当履行的决策程序。 制度中应包含责任追究条款, 对需要进行责任追究的围、
责任认定的具体标准、 处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究
应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度, 对财务负责人和会计机构负责人的任职
条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审
议批准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与
控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能
够查询、 修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关
规定的要求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
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(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规性,凭证填制符合要求,会计档案归档及
时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表
和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生
产经营特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以《企
业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求(一) ,我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、
优化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新;对集团各公司会计人员
基本情况进行统计, 了解会计人员是否具备从业资格; 在 xxxx 年 12 月份公司组织安排
了“财务部门 2011 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求(二) ,自查中公司根据 《证券交易所股票上市规则》 、《中华人民国
会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规》、《会计电算化管理办法》 、《会计档案管
理办法》、《企业部控制基本规》等相关法律法规及公司章程的规定,具体制定了公司部
相关制度、具体业务实施细则,如: 《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了
《会计人员继续教育管理制度》 、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求(三) ,自查中公司规
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