变更控制流程.docxVIP

  • 48
  • 0
  • 约1.43千字
  • 约 3页
  • 2021-10-19 发布于内蒙古
  • 举报
变更控制流程 1.0目的 对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,确保客户产品持续符合产品规定要求。 2.0适用范围 本规定适用于变更产品可能影响与相关标准符合性或认证型式试验样品的一致性的控制。 3.0职责 3.1工程部负责确定变理产品的品名、型号规定、以及变更内容等,并确保符合变 更规定要求; 3.2 品质部负责组织本程序的实施; 3.3 统筹部负责按采购要求实施采购; 3.4 生产部按确定产品变更内容组织批量生产;加以明确标识与区分确保变更生产的品质符合性! 3.5 品质部按相关要求实施来料、制程检验、成品检验、确保出厂产品符合要求。 4.0运作程序 4.1 品质部编制本程序,总经理批准后,组织实施; 4.2 统筹部按采购要求选择供货商,并按《供货商管制程序》对供货商评定合格后,纳入《合格供应商一览表》中; 4.3 统筹部向合格供货商采购物资,交工程部制作试验样品; 4.4 品质部/工程部对送检样品进行确认后,交检测机构进行型式试验,同时递交关键材料的名称型号规格(材料名称、牌号)、供货商、认证证书等资料; 4.5 品质部/工程部负责对型式试验项目跟踪,对不合格项进行整改,直到试验合格; 4.6检验合格的样品结构,关键零组件,原材

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档